你好,可以沖其他應收款的。 但是你這個得確認收入。
老師,我公司是勘察測繪公司,一些工作分包出去,還沒開票也沒付款,6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用,貸其他應付款,我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎?
老師您好 ab兩個公司 a公司因某種原因無法購買試劑(生產(chǎn)用)以b公司的名義購買的 金額13萬 ,1:現(xiàn)在a可不可以再向b公司購買呢老師? 2:作為b公司轉手賣給我們算是他們是其他業(yè)務收入是嗎? 3:b公司開發(fā)票給我們內(nèi)容可以寫試劑嗎?
老師您好 公司采購包裝物轉手賣給其他公司 可以沖其他應收嗎 兩個公司時間有借款,6月份出售的 發(fā)票還沒開
老師,我們公司屬于銷售+工程安裝行業(yè),當月開了工程銷售發(fā)票,對應的進項發(fā)票有的還沒開進來,拿其他的進項發(fā)票(包括采購的其他材料,不是同一個項目進項的)抵扣可以嗎
老師您好,請教一下 新建車間,甲乙兩家公司共有,施工方給甲公司開票,并由甲公司付款,乙公司轉給甲公司10萬元打地面,涉及的會計分錄 甲公司收到乙公司10萬元做其他應付款掛賬對嗎?甲公司與施工方走應付賬款,收到發(fā)票沖賬,還有其他沒考慮到的嗎
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
那 出售時: 借 應收賬款 貸 其他業(yè)務收入 貸銷項稅 結轉成本 然后沖其他應收時:借:其他應收 貸應收對嗎
結轉成本的時候,借其他業(yè)務成本貸周轉材料。
那老師如果跨年在這個月開票怎么做分錄呢
紅沖收入成本 然后在做發(fā)票的