你好 ;? ?抵扣是不是你們? 認(rèn)證了 沒有及時(shí)去做賬; 月末 忘記做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了??

商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
老師你好,我們公司9月份有應(yīng)交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費(fèi),做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費(fèi)用440元,貸現(xiàn)金440, 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費(fèi)用-37.31 這個(gè)月的增值稅交完了,沒有余額對嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務(wù)局網(wǎng)站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個(gè)數(shù)字的
我們公司對外出租商鋪,有收租金物業(yè)水電費(fèi)停車費(fèi)業(yè)務(wù),我現(xiàn)在看會(huì)計(jì)做的賬,增值稅應(yīng)交稅費(fèi)對得上的,但是抵扣稅金這塊對不上,比實(shí)際抵扣的發(fā)票多3900,這是為什么
我們對公轉(zhuǎn)了租金和物業(yè)費(fèi)給房主,他去稅局代開發(fā)票嗎,但是因?yàn)楹贤蠜]有物業(yè)費(fèi)這個(gè)體現(xiàn),所以稅局只代開了房租的金額,物業(yè)費(fèi)去物業(yè)就可以開,可是我們對公轉(zhuǎn)的費(fèi)用和實(shí)際代開費(fèi)用不一樣,這個(gè)有什么辦法做賬嗎?
老師,我們是商用樓棟的物業(yè)公司,12月有未開票公賬收入24萬,24萬當(dāng)中有物業(yè)管理費(fèi)6%,現(xiàn)代服務(wù)*車位費(fèi)6%,停車費(fèi)9%,現(xiàn)代服務(wù)*場地使用費(fèi)3%,門禁卡9%,水費(fèi)9%,電費(fèi)13%,水費(fèi)和電費(fèi)是代收代繳的(我們實(shí)際收業(yè)主的水電費(fèi)要比電力局和供水局要高點(diǎn),但是沒超出標(biāo)準(zhǔn)),之前會(huì)計(jì)報(bào)增值稅報(bào)了簡易計(jì)稅,現(xiàn)在報(bào)增值稅,這些無票稅率分別填在哪個(gè)表的第幾行的呢?簡易計(jì)稅分別填在哪個(gè)表的第幾行呢?
老師,請問一下企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有啥區(qū)別呀
公司請員工喝奶茶計(jì)入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤表里面的期末余額的未分配利潤,是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤表里面的凈利潤嗎?這個(gè)凈利潤是加本月的金額,還是加本年累計(jì)的金額呀?
會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會(huì)預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎


不會(huì),我們公司是簡易征收,只能抵扣電費(fèi)發(fā)票,一個(gè)月也就一個(gè)單位開過來的電費(fèi)票能抵扣
?你好 ; 那怎么會(huì)不一致; 你去看看 之前的增值稅認(rèn)證平臺(tái)勾選了那些發(fā)票 和你賬上的 做賬進(jìn)項(xiàng)稅 核對下 是否一致?
勾選的和賬上月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的是一致的,很簡單就一筆,但是計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)減掉的抵扣稅金比這個(gè)進(jìn)項(xiàng)多3900
你好 ;? ?你去看看上期是否有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 。 正常一致不會(huì)有 差異的? ?