嗯對的,是這個意思的
老師好,我想問一下,我銷售固定資產(chǎn)收到款項40萬,這里包含問增值稅,13個點,我收到錢該如何記賬!有點懵了!是要將不含稅計入固定資產(chǎn)清理嗎?
公司轉(zhuǎn)讓門面房,收到轉(zhuǎn)讓費200萬,固定資產(chǎn)中以整棟樓進行的折舊,這個門面房轉(zhuǎn)讓怎么做賬務(wù)處理。
老師,請教一下,公司有購買固定資產(chǎn),但是公司要注銷,折舊沒有提完,固定資產(chǎn)剩余的賬面價值是要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理嗎?固定資產(chǎn)被其他關(guān)聯(lián)公司使用了,準備注銷2家公司,還有2家正常。
老師好,公司收到店鋪轉(zhuǎn)讓費5萬,里面包含公司固定資產(chǎn)2萬,是按銷售固定資產(chǎn)做賬對嗎?
:2×21年12月31日,經(jīng)甲公司董事會批準,甲公司與非關(guān)聯(lián)公司M公司簽訂了一份不可撤銷的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將一項原價為1000萬元,累計折舊為200萬元的固定資產(chǎn)(含2×21年12月計提的折舊額)以810萬元的價格轉(zhuǎn)讓給M公司。雙方約定于2×22年3月31日前完成轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的交割。甲公司預(yù)計上述轉(zhuǎn)讓將發(fā)生30萬元出售費用。 老師好,這里哪里看出劃分持有待售資產(chǎn)啊 借:持有待售資產(chǎn)—固定資產(chǎn) 800 累計折舊 200 貸:固定資產(chǎn) 1000 借:資產(chǎn)減值損失 20 貸:持有待售資產(chǎn)減值準備—固定資產(chǎn) 20 而我寫的 借 固定資產(chǎn)清理 800 累計折舊200 貸固定資產(chǎn) 1000 借 銀行存款810 貸固定資產(chǎn)清理800 資產(chǎn)處置損益10 借銷售費用30 貸銀行存款30 這樣不能得分吧
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當時匯率按當月出口第一工作日匯率。后面因為沒有裝上船過了差不多一個月,報關(guān)行沒有改直接還是用了以前的報關(guān)。那這個匯率怎么搞?當時申報的時候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的。現(xiàn)在開票按哪個匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當時發(fā)票13%找不到,當白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計售價要減去銷售稅費于成本熟低計提跌價準備,而不是不減稅費,這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價準備計提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報酬又要交個稅,怎么報好呢?
入固定資產(chǎn)清理沒錯吧?
對銷售固定資產(chǎn)是要記住清理的。
我怕做錯了,再和老師確認下。是不是轉(zhuǎn)讓里有固定資產(chǎn)就要計入固定資產(chǎn)清理核算,假如收20萬轉(zhuǎn)讓費,固定資產(chǎn)只有2萬,也得全部計入固定資產(chǎn)清理核算呢,這樣理解對嗎老師?
嗯對,是這個意思的