企業(yè)所得稅季報,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,直接取利潤表上的對應(yīng)科目的數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅季報填寫營業(yè)收入和成本,利潤總額要不要填寫
老師,企業(yè)所得稅季度申報表上的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額咋填的,是不是也可以按照營業(yè)收入-利潤總額的余額填在營業(yè)成本?
企業(yè)所得稅季報,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填?
申報企業(yè)所得稅季度報,營業(yè)外收入應(yīng)該填在哪里?所得稅季報中:營業(yè)收入-營業(yè)成本=利潤總額嗎
老師,季度申報企業(yè)所得稅,利潤總額是填營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費用的金額嗎?還是填營業(yè)收入-營業(yè)成本的金額
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
利潤表是看本期數(shù)還是本年累計數(shù)
利潤表是看本年累計數(shù)
不是季度數(shù)嗎?
不是本期數(shù)嗎?
利潤表是看本年累計數(shù)。除非申報表是種格式:本期數(shù)與本年數(shù)
企業(yè)所得稅申報表季報
是的,企業(yè)所得稅申報表季報也是本年累計數(shù)
老師吃飯去了,有疑問留言。
之前會計申報的一直都是按利潤表季度本期數(shù)申報的,有影響嗎?
現(xiàn)在按年度的數(shù)據(jù)申報即可
那之前數(shù)據(jù)呢,有沒有影響
可以按本期數(shù)申報嗎?
不可以按本期數(shù)申報。紅色字體都已經(jīng)做了說明與要求
之前數(shù)據(jù),可不管了,后期按累計數(shù)據(jù)申報即可