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#問題#12月開票30萬,沒拿進項票回來抵扣,要交增值稅,1月的時候能不能把發(fā)票沖紅了,然后進行退稅,是不是增值稅和附加稅都能退回來,退稅需不需要專管員審核?

2022-01-16 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 20:20

您好,這個稅額只能進行留抵,不能退稅哦

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您好,這個稅額只能進行留抵,不能退稅哦
2022-01-16
你好 小規(guī)模的嗎專票的嗎
2022-01-16
你好 沒有進項就要交稅 不能退?
2020-12-04
之前交的做借應(yīng)交增值稅,貸銀行,借應(yīng)交稅費-附加稅,貸銀行, 這個抵減做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費這樣做
2020-10-16
你好,你當時開紅色信息表的時候,是不是填寫的是購買方已經(jīng)認證?
2023-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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