你好,正常做賬,要寫應交稅費的,學員
老師,小規(guī)模,2020年第一季度,第二季度的賬時,因為都不滿30萬,不要交增值稅,就沒有做應交稅費這個科目,現(xiàn)在要結(jié)2020年的賬,可以補做分錄,借,主營業(yè)務收入 2000貸,應交稅費 2000嗎?
老師,湖北小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開具增值稅發(fā)票,做賬時貸方計入應交稅費~未交增值稅,季末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后計提附稅,但是我季度沒有達到45萬,增值稅免稅,那如何做賬?
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在做第三季度的賬,沒有滿45萬,那收到錢時,貸方還要寫應交稅費么?
以前小規(guī)模納稅人季度45萬以下,做賬都是貸方:應交稅費-應交增值稅,但現(xiàn)在小規(guī)模免稅該怎么做賬
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
小規(guī)模的應交稅費的二級科目叫啥?季末減免得時候又怎么寫分錄呢?
應交稅費應交增值稅,二級明細
減免的稅 借應交稅費應交增值稅 貸其他收益
還有我現(xiàn)在是按一個點的稅費寫還是3個點的?
你好,學員,現(xiàn)在是按照3個點的
不是疫情一個點的么?
現(xiàn)在是延期政策文件沒有出來的
那季度報的時候按幾個點報上去
2022年度的 申報按照3個點
現(xiàn)在是報2021年4季度的
現(xiàn)在是報2021年4季度的按照1個點的
那我做憑證的時候就按一個點吧
做憑證的時候就按一個點