你好 年累計(jì)收入正數(shù)的就可以 申報(bào)的時(shí)候是填寫(xiě)的是年累計(jì)數(shù)據(jù)。

公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),”小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開(kāi)出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第10號(hào))第一條規(guī)定:“2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企業(yè)在2020年剩余申報(bào)期按規(guī)定辦理預(yù)繳申報(bào)后,可以暫緩繳納當(dāng)期的企業(yè)所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并繳納。”, 這句話是什意思啊 預(yù)交可以延遲嗎 那10-12月份小規(guī)模預(yù)繳企業(yè)所得稅 那在1月份到5月份匯算清繳嗎
汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù),分公司,不是小微企業(yè),當(dāng)期銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),同期的所得稅預(yù)繳申報(bào)可以在網(wǎng)上申報(bào)嗎?
借:銀行存款25萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入37128.71 預(yù)收賬款210396.04 應(yīng)交稅費(fèi)2475.25 我公司是小微企業(yè),這是收了包括當(dāng)期在內(nèi)以后5年的租金,確認(rèn)了當(dāng)期收入并計(jì)算了25萬(wàn)已收款的增值稅分錄,問(wèn)本季度申報(bào)增值稅時(shí)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額應(yīng)填哪個(gè)數(shù)?
老師,小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司如何申報(bào)季度企業(yè)所得稅表?是不是把當(dāng)期預(yù)收房款的不含稅銷(xiāo)售額x5%再減去預(yù)繳附加稅費(fèi)和預(yù)繳土地增值稅的余額填入特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額?
付外國(guó)費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報(bào)的企業(yè)所得稅記錄
自然人個(gè)人的賣(mài)貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個(gè)人全年沒(méi)有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個(gè)要預(yù)繳多少個(gè)稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門(mén)票銷(xiāo)售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買(mǎi)的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎


增值稅申報(bào)是一定要去稅局申報(bào)嗎?
是的 你可以試下自己能申報(bào)不 能的話不需要 基本上自己申報(bào)不了