你好 這個是填寫包括以前年度的,都要填寫的
請問個體工商戶經(jīng)營所得申報彌補以前年度虧損是要彌補上年的還是上個季度的啊??
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的季度A表和年度B表里的彌補以前年度虧損的金額到底是填今年需要彌補的數(shù),還是上面一共虧損的數(shù)啊
老師,個體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經(jīng)營所得申報表里的彌補以前年度虧損那欄是填本期盈利的數(shù)還是填以前年度虧損的數(shù)?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當年待彌補的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報表里,彌補以前年度虧損是填這個數(shù)嗎?
做生產(chǎn)經(jīng)營所得稅表年報時未填“彌補以前年度虧損”但本年第一季度有盈利那申報本季的彌補以前年度虧損可填上盈利那數(shù)據(jù)嗎?
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關財務文件,應該是讓我說明B公司能夠達到?jīng)_抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務局讓我就沖抵行為提供相關文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
可是我年報填寫它提示不能大于納稅調(diào)整后所得
你今年是不是盈利了,扣除這部分了沒有
到底該咋個填啊,比如我去年虧損一萬多,我今年盈利2000,我彌補虧損那季報填兩千還是一萬多呢,季報沒有提示,但是年報如果填一萬多就有紅色字提示,改成兩千就沒提示
你要扣除今年盈利這部分的
不得行啊,填八千多也有紅色提示,必須填今年盈利那兩千就沒提示
反正那個紅色提示的是不能大于調(diào)整后所得啊
你是在填這個啊,這個要填寫盈利數(shù)的
那季度報表呢,虧損填一萬多還是兩千
幫我看看,右下角那個彌補以前年度虧損,是填今年盈利數(shù)還是去年虧損一萬多那個數(shù)
老師在不在啊
剛才去吃飯啦,稍等一下,我看一看