借,業(yè)務(wù)活動費用20000 貸,銀行存款20000 借,其他應(yīng)收款 貸,業(yè)務(wù)活動費用3000 借,事業(yè)支出20000 貸,資金結(jié)存20000

老師,我想問問年中支付一筆費用20000元,已開發(fā)票下賬,年底得退回來3000元,收據(jù)已開,但是錢沒有到賬,請問如何做這幾筆分錄呢,事業(yè)單位平行記賬
1.甲公司2019年3月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請根據(jù)資料的內(nèi)容回答以下問題:(10分)企業(yè)中產(chǎn)生未達(dá)賬項的情形有哪些?(4分)(2)請編制甲公司銀行余額調(diào)節(jié)表(每空0.5分,共6分)
您好老師,我想問一下國際業(yè)務(wù),比如我們收外國客戶20000美元,實際到賬19980美元,說是中間行扣手續(xù)費20美元,這筆手續(xù)費記入財務(wù)費用嗎?剛才打電話問開戶行,開戶行說不是他們扣的,也沒有發(fā)票,也沒有回單,那記手續(xù)費可以嗎?還需要納稅調(diào)增嗎?
老師咨詢個問題,我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款,款支付已掛帳?,F(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 等對方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝
您好老師,我們的財務(wù)軟件是2025年5月才開始建賬的,但是公司已經(jīng)經(jīng)營6年了,從5月開始才用財務(wù)軟件記賬而已,那比如6月里有2024年的退款,又不是真的退,客人是去年的產(chǎn)品沒有用拿來退掉換6月份賣的新品,這種情況我該怎么做分錄?比如產(chǎn)品一共6000元,客人3000用了去年的退款換購,3000元支付的現(xiàn)金,6月又沒有真實的收到那3000元,是去年收的,可我們是5月建賬的,去年的賬根本沒時間補。這樣分錄該怎么做合適呢?是不是借:實際收的錢,貸:主營業(yè)務(wù)收入(輔助核算產(chǎn)品名)呢???
老師,我想問下我的下游公司非要我們給他開電費發(fā)票,我們也是代收代繳,有什么辦法嗎
公積金計提表是誰做,公積金計提繳納會計分錄
老師,稅務(wù)師會計學(xué)堂app 里每章的練習(xí)題會覆蓋每章大部分主要的知識點嗎
你好老師 老板又新注冊了一個個體工商戶 這個去稅務(wù)登記的次月都需要做什么工作?
計提工資和發(fā)放工資會計分錄是什么啊
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過收入了,然后現(xiàn)在十月份有個客戶申請開票,我這個賬務(wù)怎么處理呀?
交易服務(wù)費 計入什么科目
老師,公司變更登記在政務(wù)網(wǎng)哪查呀?找不到地方,急死的
老師,申請了一個專利的費用記到管理費用對嗎?
老師,屬于高新范疇的收入是什么標(biāo)準(zhǔn)
好厲害老師,請問第二年年初收回3000元如何記賬呢
借,銀行存款 嗲,其他應(yīng)收款 借,資金結(jié)存 嗲,財政撥款結(jié)余
嗯嗯好老師,如果年底開了一筆收據(jù)借其他應(yīng)收款,貸事業(yè)收入,第二年年初收回這筆錢應(yīng)如何做賬呢
借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入
老師什么時候要注意使用財政撥款結(jié)余年初余額調(diào)整這個科目呢
老師如果我年初收到一筆其他收入10000元,我接下來的全年里需要做其他支出給他對應(yīng)起來嗎?
根據(jù)你實際的情況來,財務(wù)會計是權(quán)責(zé)發(fā)生制,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。
老師預(yù)算會計這里年底收支結(jié)余是負(fù)的正常嗎
一般情況下是不會有負(fù)數(shù)的,除非你占用了其他資金才會存在這種。
老師如果使用的其他資金來支付就不能平行記賬了是嗎?
那這樣子全年的費用能對上嗎?
你這個預(yù)算會計,她做賬本身就是只對那個財政預(yù)算資金做處理,如果說不是財政預(yù)算資金,你根本就不用做賬的呀。
那去年年底轉(zhuǎn)到今年的財政應(yīng)返還額度呢
直接放到財政應(yīng)返還額度就行呀,返還的時候你增加你的零余額賬戶用款額度就行。
用這個資金往外付錢需要平行記賬嗎
對的對的,就是這個意思。
嗯嗯,老師我年初應(yīng)返還50萬,預(yù)算會計收入在去年就記了,今年我用的這筆應(yīng)財政返還額度平行記賬列支,預(yù)算會計不是沒有收入只有支出嗎?
你收到這個的時候,你就是借零余額賬戶,用款額度貸,財政應(yīng)返還額度。
老師收入支出結(jié)余數(shù)是不是就是年底沒花了的錢轉(zhuǎn)到其他資金戶的財政應(yīng)返還額度數(shù)
對的對的就是這個金額。