借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用20000 貸,銀行存款20000 借,其他應(yīng)收款 貸,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用3000 借,事業(yè)支出20000 貸,資金結(jié)存20000
老師,我想問問年中支付一筆費(fèi)用20000元,已開發(fā)票下賬,年底得退回來3000元,收據(jù)已開,但是錢沒有到賬,請(qǐng)問如何做這幾筆分錄呢,事業(yè)單位平行記賬
1.甲公司2019年3月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元,銀行轉(zhuǎn)來對(duì)賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)400000元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請(qǐng)根據(jù)資料的內(nèi)容回答以下問題:(10分)企業(yè)中產(chǎn)生未達(dá)賬項(xiàng)的情形有哪些?(4分)(2)請(qǐng)編制甲公司銀行余額調(diào)節(jié)表(每空0.5分,共6分)
您好老師,我想問一下國(guó)際業(yè)務(wù),比如我們收外國(guó)客戶20000美元,實(shí)際到賬19980美元,說是中間行扣手續(xù)費(fèi)20美元,這筆手續(xù)費(fèi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?剛才打電話問開戶行,開戶行說不是他們扣的,也沒有發(fā)票,也沒有回單,那記手續(xù)費(fèi)可以嗎?還需要納稅調(diào)增嗎?
老師咨詢個(gè)問題,我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款,款支付已掛帳?,F(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票開過來報(bào)銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 等對(duì)方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝
您好老師,我們的財(cái)務(wù)軟件是2025年5月才開始建賬的,但是公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)6年了,從5月開始才用財(cái)務(wù)軟件記賬而已,那比如6月里有2024年的退款,又不是真的退,客人是去年的產(chǎn)品沒有用拿來退掉換6月份賣的新品,這種情況我該怎么做分錄?比如產(chǎn)品一共6000元,客人3000用了去年的退款換購,3000元支付的現(xiàn)金,6月又沒有真實(shí)的收到那3000元,是去年收的,可我們是5月建賬的,去年的賬根本沒時(shí)間補(bǔ)。這樣分錄該怎么做合適呢?是不是借:實(shí)際收的錢,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(輔助核算產(chǎn)品名)呢???
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷時(shí),未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請(qǐng)問在建中的廠房,其土地的攤銷要計(jì)入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄
好厲害老師,請(qǐng)問第二年年初收回3000元如何記賬呢
借,銀行存款 嗲,其他應(yīng)收款 借,資金結(jié)存 嗲,財(cái)政撥款結(jié)余
嗯嗯好老師,如果年底開了一筆收據(jù)借其他應(yīng)收款,貸事業(yè)收入,第二年年初收回這筆錢應(yīng)如何做賬呢
借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入
老師什么時(shí)候要注意使用財(cái)政撥款結(jié)余年初余額調(diào)整這個(gè)科目呢
老師如果我年初收到一筆其他收入10000元,我接下來的全年里需要做其他支出給他對(duì)應(yīng)起來嗎?
根據(jù)你實(shí)際的情況來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。
老師預(yù)算會(huì)計(jì)這里年底收支結(jié)余是負(fù)的正常嗎
一般情況下是不會(huì)有負(fù)數(shù)的,除非你占用了其他資金才會(huì)存在這種。
老師如果使用的其他資金來支付就不能平行記賬了是嗎?
那這樣子全年的費(fèi)用能對(duì)上嗎?
你這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì),她做賬本身就是只對(duì)那個(gè)財(cái)政預(yù)算資金做處理,如果說不是財(cái)政預(yù)算資金,你根本就不用做賬的呀。
那去年年底轉(zhuǎn)到今年的財(cái)政應(yīng)返還額度呢
直接放到財(cái)政應(yīng)返還額度就行呀,返還的時(shí)候你增加你的零余額賬戶用款額度就行。
用這個(gè)資金往外付錢需要平行記賬嗎
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
嗯嗯,老師我年初應(yīng)返還50萬,預(yù)算會(huì)計(jì)收入在去年就記了,今年我用的這筆應(yīng)財(cái)政返還額度平行記賬列支,預(yù)算會(huì)計(jì)不是沒有收入只有支出嗎?
你收到這個(gè)的時(shí)候,你就是借零余額賬戶,用款額度貸,財(cái)政應(yīng)返還額度。
老師收入支出結(jié)余數(shù)是不是就是年底沒花了的錢轉(zhuǎn)到其他資金戶的財(cái)政應(yīng)返還額度數(shù)
對(duì)的對(duì)的就是這個(gè)金額。