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老師,2021年總的利潤虧損370萬,老板和總監(jiān)說還有一個加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用沒有加進(jìn)去,說虧太多賬面不好看,讓把2021年10-12月部分費(fèi)用撤下來500萬做進(jìn)2022年1月,把2020年總的費(fèi)用降低500萬,留出120萬的利潤出來,這樣可以嗎?而且10-12月的費(fèi)用發(fā)票做賬進(jìn)2022年,發(fā)票跨年可以用嗎?

2022-01-15 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-15 21:48

你好,學(xué)員,理論這樣是不能的

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 21:50

我也知道這樣是不能的,可以老板現(xiàn)在要求這樣做怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 21:51

這個就是故意調(diào)節(jié)利潤了

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 21:53

這個是違法行為嗎?會不會追究責(zé)任?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 21:53

這個被發(fā)現(xiàn)的話,可能會罰款的

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 21:56

如果不調(diào)整,按實(shí)際的虧損報(bào),再把加計(jì)扣除的60萬加進(jìn)去,稅務(wù)那邊就要退稅了,如果牽扯到退稅,肯定要查賬,那就更麻煩了,所以總監(jiān)和老板要求調(diào)整!

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齊紅老師 解答 2022-01-15 22:02

你們現(xiàn)在是想交稅?

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 22:04

企業(yè)所得稅2021年初預(yù)繳了8萬,現(xiàn)在調(diào)利潤是想?yún)R算清繳時(shí)把加計(jì)扣除項(xiàng)算進(jìn)去,就不用繳稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-15 22:05

你好,你們這種情況其實(shí)實(shí)務(wù)中是有的,有的企業(yè)也是調(diào)節(jié)

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 22:06

如何調(diào)節(jié)?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 22:07

就是你們那種,費(fèi)用,目的不退稅

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 22:08

和我這種操作一樣嗎?跨年做賬影響大嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 22:09

是的,這個實(shí)際影響不是很大,只要你們公司都是真實(shí)的業(yè)務(wù)

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 22:11

費(fèi)用都是真實(shí)的,都有發(fā)票,只是當(dāng)期不做進(jìn)賬里,跨年進(jìn)今年1月份的賬

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齊紅老師 解答 2022-01-15 22:12

這個問題不是很大,學(xué)員

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快賬用戶4862 追問 2022-01-15 22:13

那就好,我就怕這樣一旦追責(zé),把自己害了,謝謝你哈,老師!

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齊紅老師 解答 2022-01-15 22:14

不客氣,祝你周末愉快

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你好,學(xué)員,理論這樣是不能的
2022-01-15
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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你好請把題目完整發(fā)一下
2024-12-15
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
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