您好 在電子稅務局填寫企業(yè)所得稅申報表
季度預交企業(yè)所得稅,制造企業(yè)是把1-9月所有發(fā)生的研發(fā)費用填在這里對么
我們是制造企業(yè),研發(fā)費用費用化,月末結轉到管理費用,申報企業(yè)所得稅時,管理費用這一欄填寫包括研發(fā)費用的金額,研發(fā)費用再填寫一遍,對嗎
我們是制造企業(yè),是有研發(fā)費用費用化的,企業(yè)所得稅申報表在哪里填寫
我們企業(yè)是制造業(yè),不是高新企業(yè),也不是科技型企業(yè),現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅,我們的研發(fā)費用是可以填在這一欄里面加計扣除么?
我司是制造業(yè)。 高新技術企業(yè),政策是可以前三季度享受100%加計扣除,填寫數(shù)據(jù)是填寫在企業(yè)所得稅申報表哪里? 數(shù)據(jù)來源是公司的實際研發(fā)費吧?
學堂的學習記錄在哪里查詢
請問中途接賬,之前沒有賬,請問期初數(shù)據(jù)就錄入銀行余額,實收資本,應收賬款??梢詥?,還是必須要和科目余額表一樣。
老師好,請問公司開給個人的發(fā)票是不需要繳納印花稅的,對嗎?
甲方要給我們報銷安措費 安全帽之類的 如果我們要付出去 然后發(fā)票開給他們可以嗎 后面甲方把錢打給我們 我們不給甲方開票 我們只是代采購
房屋大修,完工當月裝修費計入房產原值,房產原值發(fā)生變化,新的房產原值計稅時間是從什么時候開始?
老師,個體戶做稅務登記,這個可填可不填吧,不填有什么影響嗎
04.【單選】甲公司為研發(fā)某項新技術2018年發(fā)生研究開發(fā)支出共計300萬元,其中研究階段支出80萬元,開發(fā)階段不符合資本化條件的支出20萬元,開發(fā)階段符合資本化條件的支出200萬元,假定甲公司研發(fā)形成的無形資產在當期達到預定用途,并在當期攤銷10萬元。會計攤銷方法、攤銷年限和凈殘值均符合稅法規(guī)定,2018年12月31日甲公司該項無形資產的計稅基礎為()萬 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老師,您好,一般納稅人城建稅怎么計算
老師,本年累計代表的是當年的累計數(shù)據(jù)還是從開業(yè)到至今的所有數(shù)據(jù)?
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請問,印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報印花稅是在次月申報嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅了,季度申報印花稅。
具體哪個位置,我不會填
在電子稅務局 我的待辦下面有的啊 季度申報表
我是說在報表的哪個位置?你能不能截個屏
研發(fā)費用這個季度不能填寫啊 匯算清繳的時候有單獨的申報表
看到了嗎,這個
三季度的時候可以填寫 四季度的不能填寫 匯算清繳時候再填寫 您看清楚 明確的說的三季度 10月份申報的時候?