可計入貸方營業(yè)外收入
請問稅局退回以前年度的印花稅,金蝶會計科目沒有以前年度損益調整科目,怎么做?
退回之前年度的多繳納的印花稅做什么會計科目?
繳納印花稅的會計科目是什么,請回答
匯算清繳之后,退回2022年度多交的所得稅,計入什么科目?
小規(guī)模補繳以前年度印花稅,計入什么科目?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不做以前年度損益調整嘛
不做以前年度損益調整。
老師,我想問一下為什么呢?因為之前我做的是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款,營業(yè)稅金及附加會影響利潤總額的
若做以前年度損益調整,,要更正以前年度的匯算清繳表。更麻煩
好的謝謝老師
營業(yè)外收入下面選哪個科目呢
營業(yè)外收入下面選其他
沒有其他,是要自己增加一個嗎
沒有其他,是要自己增加一個。
這樣是合法的對吧
是的,這樣是合法的。
老師吃飯去了,有事留言。