您好,同學(xué),可以的啊,一般都是先去預(yù)繳納,在開發(fā)票

老師 我們是這個月開的發(fā)票 但是預(yù)交它所屬日期顯示的是12月份 有關(guān)系沒有 我已經(jīng)預(yù)交了
老師,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,但通行費發(fā)票1月4日開的21年12的發(fā)票,已經(jīng)做到21年,12月的賬里了,但勾選認(rèn)證時顯示的有這些,是不是不用管它
我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預(yù)繳,9月份我們要去項目所在地預(yù)繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應(yīng)該怎么填?是填開票所屬月份嗎
老師,我們7月開票了,忘記外經(jīng)證預(yù)交了,昨天補的,但是稅款所屬期是7月,然后這會報稅顯示的分次預(yù)交比對不通過
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
我們公司會計說不可以 叫我退了
預(yù)交了的稅怎么退啊
你們是小規(guī)模還是一般納稅人
一般納稅人
預(yù)繳了話,您12月份一點發(fā)票都沒往外開嗎,如果沒有,讓會計試試預(yù)繳哪里能填寫數(shù)據(jù)嗎,如果可以的話,那個預(yù)交金額就體現(xiàn)在報表里面,可以留著后期使用
12月開了的已經(jīng)預(yù)交了
意思是不用退 留著一月份用也可以嗎?
對,我的意思讓您會計試試,不行再去退也可以呀
填寫啥數(shù)字 把所屬日期改了嗎
預(yù)繳是我繳的 完稅證明我都打出來了 應(yīng)該改不了
不是日期,同學(xué),是在增值稅申報表上有個填寫預(yù)繳稅款的地方,你讓您會計試試能填上嗎,
那退的話咋退啊
如果您想退稅,直接拿著執(zhí)照,章,身份證,三者之一去稅務(wù)局,大廳辦理,
我用我個人銀行卡交的 可以退把
可以的,這不是重點,明白吧,重點是那個完稅證明
完稅證明怎么了
您得拿著一塊去,這是證據(jù),證明您確實交錢了
哦 好的 我是在電子稅務(wù)局預(yù)繳的 電子版的可以吧
可以的,現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來的