最好是反記賬到初始化,通過憑證調(diào)整的話,你還要查出,其他錯的科目
老師 你好,請教下,3月份換會計軟件 建賬的時候 期初數(shù)據(jù)錄入 就根據(jù)2月份科目余額表的 期末余額 借方累計數(shù) 貸方累計數(shù) 來錄入對不? 也可以從年初開始,1.2兩月憑證補(bǔ)錄
老師你好,請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初數(shù)的累計折舊額少錄了1000(上年已提折舊),現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
老師你好,期初建賬時,累計折舊期初數(shù)錯了,怎么通過憑證來調(diào)整
老師,固定資產(chǎn)累計折舊期初余額錯誤,少記錄了,要怎么調(diào)整? 所得稅匯算清繳,21年累計折舊低于20年累計折舊了
銀行存款到賬過來期初余額寫錯了少了2萬,現(xiàn)在查出來了,怎么調(diào)整憑證怎么做老師
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
就是期初建賬期初數(shù)錯了,能通過未分配利潤來調(diào)整一下嗎?借未分配利潤負(fù)數(shù),貸累計折舊負(fù)數(shù)
如果其他科目沒問題的話,可以那么處理哈
沒有,其他每月計提的都對,就期初數(shù)不對,導(dǎo)致賬上余額和我的計提表里對不上
那就按你說的那樣做就是了
好的,謝謝老師
還有老師,我有個固定資產(chǎn)入賬價值少了,當(dāng)時沒看到合同,這個怎么處理啊
補(bǔ)充原值,補(bǔ)折舊就完事了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)