您好,申報(bào)的時(shí)候 如實(shí)申報(bào),沒什么影響的,
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
建筑勞務(wù)公司,有幾個(gè)工程項(xiàng)目,上季度只有一個(gè)項(xiàng)目開了發(fā)票確認(rèn)了收入,都是按開發(fā)票確認(rèn)的收入,報(bào)稅按大概數(shù)據(jù)報(bào)的,實(shí)際幾個(gè)項(xiàng)目的人工費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)按發(fā)票根本不夠,報(bào)的有部分利潤,只確認(rèn)了一個(gè)項(xiàng)目的收入,我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn),如果結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就是虧損,實(shí)際企業(yè)是贏利了,也按稅負(fù)贏利報(bào)的上季度報(bào)表,要怎么處理
老師,我們公司是建筑工程的公司,確認(rèn)收入是按工程量來確認(rèn)單,而不是按開票金額來確認(rèn)的。這樣一來,就出現(xiàn)了一個(gè)問,財(cái)務(wù)報(bào)表上的本年收入數(shù)小于增值稅報(bào)表上的本來累計(jì)數(shù),這可怎么辦?會(huì)有什么影響嗎?
老師您好請問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
老師,您的意思是就這樣是嗎。有差額也沒問題,也是可以解釋的過去的,對嗎?
對的,最后一致就可以了~而且您這也解釋的過去~不可能完全按照法律法規(guī)嚴(yán)絲合縫的做呀,
恩,好的,正常來說都是對上的,建筑企業(yè)比較特殊
請問還有什么可以幫您
沒有了謝謝
好的祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長,假如可以的話,請給五星好評