你好 ,去年1月份的差旅費可以在去年10月報銷的
老師:2021年5月份的費用和差旅費發(fā)票,現(xiàn)在12月可以報銷嗎?
老師,請問去年1月份的差旅費可以在去年10月報銷嗎?
去年12月份的差旅車票,做在1月份的賬里可以嗎
請問一下老師, 如果是去年12月的差旅費支出,今年才7月份才拿來報銷,7月才支付,(今年付去年的款)那這筆費用算去年的嗎還是今年?
老師,去年10月至12月份的發(fā)票,1月份才報銷,可以在匯算清繳的時候放到去年的費用去嗎,12月拿到發(fā)票怎么做賬
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費用是計入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點,有沒有哪位實操經(jīng)驗豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
那21年12月開具的通行期20年的通行費發(fā)票可以抵扣嗎?
抵扣后需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?
抵扣不作進項轉(zhuǎn)出的.通行費可以抵扣的,在網(wǎng)上勾選認證抵扣
老師,20年的通行費,21年開的發(fā)票也是沒關(guān)系的,可以直接抵扣做賬的是嗎?
可以的,21年開的入在21年沒問題的
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快