你好!可以的,金額不大,沒有影響的

老師個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅是不是收入減去成本減去每個(gè)月5000剩余的利潤(rùn)就要繳經(jīng)營(yíng)所得稅是不是
個(gè)體戶去年利息收入沒做,今年經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)成本加上去可以嘛
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,成本費(fèi)用是負(fù)數(shù)的話怎么申報(bào)(成本費(fèi)用只有利息收入,其他沒有),?負(fù)數(shù)填上去顯示不能填負(fù)數(shù),上一年有虧損2000多塊
個(gè)體戶,服裝店,收入都有去做個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào),但是因?yàn)槌杀酒北容^缺。那這個(gè)沒票的成本要怎么做?
老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶今年改成了查賬征收。沒有成本票進(jìn)來,每個(gè)月開票出去將近30萬(wàn)。,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果按收入的5%去報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,可以嗎?
關(guān)稅是不是得找報(bào)關(guān)行?貨物離開港口繳納一次,到達(dá)對(duì)方港口繳納一次?跟負(fù)責(zé)出口退稅的會(huì)計(jì)無(wú)關(guān)吧?
老師,這個(gè)公司主要是賣禮品的,不應(yīng)該是銷售嗎?為啥還要招工程類的會(huì)計(jì),會(huì)成本核算?
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱剑课蚁聜€(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國(guó)外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?


去年年度匯繳申報(bào)表稅金一欄填錯(cuò),金額多了,今年能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅申報(bào)里稅金里去減掉嘛
如果金額比較大,需要更正申報(bào)的
金額2萬(wàn)多
不算大,今年能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅申報(bào)里稅金里去減掉的
那稅金變負(fù)數(shù)沒事吧
去年總額是多少,怎么填錯(cuò)呢
稅金應(yīng)該是1527.45,我把增值稅給算進(jìn)去了,所以多出2萬(wàn)多
建議:按今年實(shí)際金額填寫稅金(去年多填寫的金額不考慮,就是今年不減掉)
如果減掉,會(huì)出現(xiàn)異常。(建議不考慮)
那就要去更正申報(bào)了,還能更正申報(bào)嘛,更正了是不是要吃滯納金啊
是的,涉及滯納金的(建議:去年的,不用考慮了)