您好, 您只要是繳稅就沒啥問題的
老師好,小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收,增值稅沒有超過30萬不交稅,那經(jīng)營(yíng)所得沒有賬本,可不可以把開票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤(rùn)為負(fù),經(jīng)營(yíng)所得也不交稅,這樣可以嗎。
老師,我司在2022.12月成立了一個(gè)查賬征收的個(gè)體戶,并在當(dāng)月開出了28萬的發(fā)票,沒有費(fèi)用成本票進(jìn)來,申報(bào)時(shí)做了零申報(bào),個(gè)稅匯算清繳也是零申報(bào),可不可以把這去年的28萬收入,做到今年來,拿成本費(fèi)用票來沖,然后申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶今年改成了查賬征收。沒有成本票進(jìn)來,每個(gè)月開票出去將近30萬。,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果按收入的5%去報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,可以嗎?
請(qǐng)問老師 個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收需要季報(bào) 就是需要記賬是嗎 如果開出去30萬發(fā)票沒有成本票開進(jìn)來 那是否需要交稅?還是說只要開出去的普通發(fā)票不超過30萬即使沒有成本票也不需要交稅?
老師您好,剛接手了一個(gè)個(gè)體戶,12月份新成立剛登完記并且12月份開了7萬多的發(fā)票一張。請(qǐng)問現(xiàn)在報(bào)個(gè)體戶增值稅還有經(jīng)營(yíng)所得稅,這經(jīng)營(yíng)所得就是說他這收入成成本的,它不是查賬征收,是不是自己可以填多少啊。最后的利潤(rùn)去交個(gè)人所得稅
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說明,請(qǐng)問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請(qǐng)問一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤點(diǎn)呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場(chǎng)地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報(bào)的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊(cè)資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。