你好!填寫在已交稅金里面,一般會(huì)自動(dòng)代數(shù)出來的
小規(guī)模公司在外地經(jīng)營,已經(jīng)開了跨區(qū)域報(bào)告表到當(dāng)?shù)?,?xiàng)目在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局已經(jīng)預(yù)交了增值稅、附加等、現(xiàn)完稅證明寄回小規(guī)模公司,接下來需要怎么操作
項(xiàng)目完成了,在異地也繳完稅了 拿到了經(jīng)營地反饋表,但是在電子稅務(wù)局進(jìn)行注銷外經(jīng)證的時(shí)候沒有反饋選項(xiàng),并且顯示已報(bào)驗(yàn)未反饋,請(qǐng)問各位老師怎么處理
老師,你好,麻煩請(qǐng)問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
小規(guī)模納稅人,開過外經(jīng)證,在外地已經(jīng)交完增值稅了,附加也交了,那公司在本地也有開票,現(xiàn)在要報(bào)電子稅務(wù)局做報(bào)稅處理,所有開出的票做收入,外經(jīng)證的完稅,在電子稅務(wù)局里怎么做?
建筑行業(yè)小規(guī)模公司,專票開了214332.67,普票開了195687.13 開的專票214332.67,在外縣(鉛山)辦了外經(jīng)證證明,并且交了增值稅附加稅和所得稅個(gè)稅。 請(qǐng)問這種情況要怎么報(bào)稅? 電子稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)出現(xiàn)兩個(gè)報(bào)稅地點(diǎn),應(yīng)該以哪個(gè)報(bào)稅
利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤(rùn)表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請(qǐng)問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤(rùn)是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會(huì)涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
沒找著有已交稅金呀,在哪個(gè)表里啊?
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