都是視同銷售,交增值稅,印花稅
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢,
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢。
?。?)將自產(chǎn)的食品捐贈給災(zāi)區(qū),食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業(yè)務(wù)(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產(chǎn)的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應(yīng)納增值稅=50000×(1+10%)×13% ?。?150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
老師,您好,我們單位把公司名下的車無償贈送給股東,需要繳納什么稅,已經(jīng)抵扣進項稅。如果無償贈送給外人需要繳納什么稅
老師,我們單位現(xiàn)在是專利讓評估機構(gòu)評估評估個價格做實繳,之前這些專利以公司名義申請的,現(xiàn)在無償轉(zhuǎn)給股東,在做實繳,(其中有兩個專利已轉(zhuǎn)成無形資產(chǎn)),這個過程中需要交納什么稅呢,目前我知道是實繳完成的話這個肯定要繳納印花稅,別的還需要繳什么稅呢
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
老師請教一下 比如我 10號預(yù)付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關(guān)。
兩個股東,注冊資金20萬,認繳。有一個股東想退出,他剛成立公司時自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
請問一下合作社投資人出資時間是2029年2月10日,在稅務(wù)系統(tǒng)進行變更時有效起止時間填什么呀?
采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀
如果是股東個人所得稅用交嘛
送給股東的話,進項稅要轉(zhuǎn)出嗎
是的,送股東,股東要交個稅的哈。進項不用轉(zhuǎn)出,因為你視同銷售交了增值稅的