你好,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
老師股東和員工的汽車租賃給公司,去稅務(wù)局開租賃發(fā)票給公司入賬,這樣以后報(bào)銷的油費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,如果員工的車子跟公司簽訂了租賃合同,那么這個(gè)車子的保險(xiǎn)可以開專票抵扣嗎,抬頭是個(gè)人的,而不是公司的,可以在報(bào)稅時(shí)自行抵扣嗎
公司寫有租賃合同,股東的車子保養(yǎng)和更換輪胎開回來(lái)的專票增值稅可以抵扣嗎?
公司租賃法人的私有車輛,用于公司經(jīng)營(yíng)使用,有租賃合同,也代開了租賃發(fā)票入賬。近期有筆4千多的車輛維修費(fèi)用,維修方開具了公司抬頭的專用發(fā)票,并備注了該車輛的車牌號(hào),請(qǐng)問(wèn)老師該專票可以入賬并抵扣增值稅嗎?
公司租賃法人的私有車輛,有租賃合同,并代開了發(fā)票入賬。近期有筆4000多的維修費(fèi)用,維修方給我司開具了專用發(fā)票,并在備注欄里標(biāo)注了車牌號(hào)。請(qǐng)問(wèn)老師該專票可以入賬并抵扣增值稅嗎?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
為什么不能呢?加油費(fèi)不是都可以抵嗎?
加郵費(fèi)可以,但是保養(yǎng)這些不行。
為什么呢?
因?yàn)槎悇?wù)局就是規(guī)定的,像這些汽車保險(xiǎn)、修理都是不能扣除的。