你好 借:所得稅費(fèi)用? 1000??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅1000 ,?貸:銀行存款1000
老師,你好,我們是江蘇的公司,我在填這個(gè)月的企業(yè)所得稅申報(bào)表,劃?rùn)M線的部分寫的:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我算了下,這樣我們企業(yè)所得稅的繳款比例是2.5%,我們上季度有虧損,所以沒交所得稅。這樣填報(bào)是正確的嗎?
老師,你好,我這邊企業(yè)所得稅今年有小微型企業(yè)減免,本來要交10000的企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在報(bào)表填寫完直接見面了9000,只需要交1000了,這個(gè)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報(bào)表上都報(bào)的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個(gè)報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)表中都是年累計(jì)數(shù),我就把報(bào)表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報(bào)表中
老師你好,想請(qǐng)教下,為什么我現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳,那個(gè)減免不是按20%來減免的。就是像我表格上面的。為什么還要交那么多的稅的呢?是小微企業(yè)啊
今年所得稅匯算,因?yàn)?,我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅,調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄:借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅: 想問老師:本月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)正好差(調(diào)增成本后減掉的那個(gè)所得稅金額),需要調(diào)表嗎?
現(xiàn)金流量表的問題,為什么購(gòu)買一年的財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不屬于投資活動(dòng)?
公司2020.5月成立,章程約定2026年之前繳足資本,實(shí)際操作可以延長(zhǎng)到2032.6.30前繳足嗎
請(qǐng)問看是這個(gè)在哪里個(gè)稅點(diǎn)哪里申報(bào)?
收到一筆水費(fèi)的退款,記賬憑證可以在貸方用負(fù)數(shù)表示銀行金額增加嗎
老師,上月進(jìn)貨做了庫(kù)存商品入庫(kù),次月付款+開發(fā)票進(jìn)來,金額都一致,需要做暫估入庫(kù)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模),如果一致不做可以嗎
老師您好:我公司今年3月新中標(biāo)一個(gè)工程項(xiàng)目;今天收到一份合同和發(fā)票都是24年的,是不是我得拒收了
出口報(bào)關(guān)時(shí),同一張報(bào)關(guān)單里面有三個(gè)不同名稱商品,但他們的出口商品代碼是一樣的,那是要錄入三次還是合計(jì)錄入一次就可以
c選項(xiàng)如果其他股東不同意就不可以轉(zhuǎn)嗎?
第25題每一股份不用考慮優(yōu)先股沒有表決權(quán)嗎?
老師好,我公司有一個(gè)項(xiàng)目,勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,前期勞務(wù)費(fèi)是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,尾款金額小于5000元,想用現(xiàn)金支付,比如個(gè)人微信代轉(zhuǎn),或者個(gè)人銀行卡代轉(zhuǎn),需要哪些憑證嗎