系統(tǒng)上數(shù)字 沒有錯的。,
老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
老師,你好,我這邊企業(yè)所得稅今年有小微型企業(yè)減免,本來要交10000的企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在報表填寫完直接見面了9000,只需要交1000了,這個我要怎么做會計分錄啊
老師,我們是小微企業(yè),請問下為什么我們今年利潤額只有5W,但是所得稅表按照25%來收取所得稅呢.去年我記得是有很多減免的
老師你好,想請教下,為什么我現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳,那個減免不是按20%來減免的。就是像我表格上面的。為什么還要交那么多的稅的呢?是小微企業(yè)啊
請問老師,我司是小微企業(yè),22年企業(yè)所得稅匯算清繳,最后納稅調(diào)整后所得是負數(shù),那么相對應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表中:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎?,如果納稅所得是正數(shù),這個107040表,才能自動帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎?
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
那為什么要交那么多稅???
為什么是減免10%的呢?小微企業(yè)不是減免20%嗎??
同學(xué),不是就是10%,沒有減免20%
今年是按10%的?那平時減免后稅率不是5%嗎?
同學(xué)這個是系統(tǒng)根據(jù)你的應(yīng)納稅所得稅,自動識別減免
22年企業(yè)所得稅預(yù)算報的時候稅率是2.5%。就是在原來5%的再減半?,F(xiàn)在不是喔。
新的政策不是這樣的,同學(xué)
什么時候出了新的政策了?怎么沒見有文書的?
2023年就是新的政策的,同學(xué)
那我現(xiàn)在是在做22年匯算清繳哦,常規(guī)來說要按22年的企業(yè)所得稅稅率才對不是嗎?
你好同學(xué),以系統(tǒng)也為準,不然你也是錯誤的
系統(tǒng)就不會有錯嗎?能保證百分百嗎?問題是現(xiàn)在是不對才來問下你啊
這個你只要是小微企業(yè) 系統(tǒng)自動計算的