你好,你們提供的是服務(wù)收入嗎?
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
請問老師公司是一般納稅人,申報表上一直有抵扣留底稅,12月的銷項稅比進項稅多,這個月的附列資料表三的增值稅及附加稅表要填寫嗎?
我公司進項大于銷項,一直有留底稅額,12月有簡易計稅應(yīng)納稅額。可我填了表四的加計扣除實際抵減稅額,但主表沒顯示也沒抵減,請問本月要不要填附表四?
我和三個人合伙做生意,注冊資金10萬,我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬,丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價30萬)沒有過戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話,如果申請破產(chǎn),只能按注冊資金10萬進行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實物認繳,我作為法人,我有沒有這個權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬,我有沒有這個權(quán)益要求
交易性金融資產(chǎn)包含的利息,分錄怎么做
你好老師,麻煩問一下經(jīng)營租賃個人所得稅稅率是多少?
如果想在第二季度申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之前買房子是最晚什么時間過戶到小規(guī)模企業(yè)
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
是加工制造企業(yè)
你好,那附表三里面不用填寫的。
附加稅的零申報就可以
一般哪種情況要申報?
你好,開了服務(wù)類的需要填寫附表三。
那制造企業(yè)的增值稅和附加稅怎么申報?
你好,正常申報就可以的,在附表一百分之十三銷售貨物一欄,制造行業(yè)只申報,有延期繳納的你選擇享受優(yōu)惠政策,不繳納就可以。
公司一直處于虧損狀態(tài),還有抵扣留底稅那一般納稅人附表五的附加稅要填寫嗎?
附表五不需要填寫的。
就直接打印出來是嗎?
搞不懂那附表五一般在什么情況下要填寫?是不是系統(tǒng)會自動跳出來要求填寫的?
你好,保存申報提交點扣款就可以的,你需要交稅的時候需要填寫,這里面是附加稅的。
再問一下申報系統(tǒng)在12月份還增加了“代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單”這張表怎么填寫?
單位有代扣代繳嗎?就是支付給國外的替他繳納的稅款,這種可以抵扣。
只有代扣代繳個人所得稅,這種呢?
你好,那就不用填寫在這里面的。
好的,謝謝老師耐心的解答
不用客氣,工作愉快。