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請問老師公司是一般納稅人,申報表上一直有抵扣留底稅,12月的銷項稅比進項稅多,這個月的附列資料表三的增值稅及附加稅表要填寫嗎?

2022-01-14 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 12:05

你好,你們提供的是服務(wù)收入嗎?

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 12:06

是加工制造企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:07

你好,那附表三里面不用填寫的。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:07

附加稅的零申報就可以

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 12:08

一般哪種情況要申報?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:09

你好,開了服務(wù)類的需要填寫附表三。

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 12:41

那制造企業(yè)的增值稅和附加稅怎么申報?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:45

你好,正常申報就可以的,在附表一百分之十三銷售貨物一欄,制造行業(yè)只申報,有延期繳納的你選擇享受優(yōu)惠政策,不繳納就可以。

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 12:46

公司一直處于虧損狀態(tài),還有抵扣留底稅那一般納稅人附表五的附加稅要填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:50

附表五不需要填寫的。

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 12:51

就直接打印出來是嗎?

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 12:54

搞不懂那附表五一般在什么情況下要填寫?是不是系統(tǒng)會自動跳出來要求填寫的?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:55

你好,保存申報提交點扣款就可以的,你需要交稅的時候需要填寫,這里面是附加稅的。

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 13:01

再問一下申報系統(tǒng)在12月份還增加了“代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單”這張表怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 13:05

單位有代扣代繳嗎?就是支付給國外的替他繳納的稅款,這種可以抵扣。

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 13:06

只有代扣代繳個人所得稅,這種呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 13:08

你好,那就不用填寫在這里面的。

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快賬用戶7458 追問 2022-01-14 13:09

好的,謝謝老師耐心的解答

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齊紅老師 解答 2022-01-14 13:10

不用客氣,工作愉快。

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你好,你們提供的是服務(wù)收入嗎?
2022-01-14
不需要填寫,你之前那個進項稅額留底,反饋主表上面留底稅額了不需要自己填寫
2019-11-14
增值稅申報表預(yù)交的稅款如果當期不抵扣是不需要填寫的 但是 增值稅是需要照常申報的 因為屬于核定的按期應(yīng)該申報的稅種
2022-11-24
你好; 你增值稅是0 的話 。 到時附加稅也是0 的; 自動會讀入的; 新啟用的《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》、《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》、《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》及其附列資料和《消費稅及附加稅費申報表》中,附加稅費申報表作為附列資料或附表,納稅人在進行增值稅、消費稅申報的同時完成附加稅費申報。 具體為納稅人填寫增值稅、消費稅相關(guān)申報信息后,自動帶入附加稅費附列資料(附表);納稅人填寫完附加稅費其他申報信息后,回到增值稅、消費稅申報主表,形成納稅人本期應(yīng)繳納的增值稅、消費稅和附加稅費數(shù)據(jù)。上述表內(nèi)信息預(yù)填均由系統(tǒng)自動實現(xiàn)。
2021-08-03
不交增值稅附加稅就不用交
2022-05-18
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