你好,不填表二的,填寫(xiě)表四的
請(qǐng)問(wèn)老師 加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)增值稅資料表二的哪個(gè)欄
請(qǐng)問(wèn)老師 加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填到增值稅報(bào)表附表二哪行
老師:航空運(yùn)輸電子客票行程單抵扣(按票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*.09進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,那請(qǐng)問(wèn)在增值稅附表二填寫(xiě)在哪一欄
請(qǐng)問(wèn)老師,我是快遞公司,現(xiàn)在可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,附表四中的實(shí)際抵減額,在主表哪行填呀
老師,附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
老師您好,公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備,能開(kāi)居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶(hù)名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢(xún)下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開(kāi)的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門(mén)診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,上面寫(xiě)的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來(lái)交???他開(kāi)的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢(qián)的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買(mǎi)食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開(kāi)的就上面就寫(xiě)的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來(lái)要我們單位來(lái)跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來(lái)辦?
老板有個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)鋼材銷(xiāo)售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤(rùn)也一人一半,但是他朋友不想以實(shí)收資本來(lái)投資,請(qǐng)問(wèn)老師如果這樣他打進(jìn)的款項(xiàng)怎么會(huì)計(jì)處理?后面產(chǎn)生的利潤(rùn)及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛無(wú)償捐贈(zèng)出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國(guó)際物流公司,開(kāi)報(bào)關(guān)費(fèi)用可以開(kāi)普票?還是一定要開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票
老師咨詢(xún)一下,小規(guī)模公司,2023年開(kāi)票6400元,用戶(hù)給匯款到公戶(hù)了,但財(cái)務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個(gè)公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再?zèng)]有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒(méi)有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒(méi)有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒(méi)做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買(mǎi)的二手車(chē)記成本里了,現(xiàn)在又買(mǎi)了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎