?你好 ;? 你怎么不平了 。意思是要走應(yīng)付賬款科目過渡下嗎? ?
老師,請(qǐng)問去年支付一筆材料款時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來?
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 請(qǐng)教預(yù)付材料款的時(shí)候直接做的借:工程成本 貸:銀行存款 沒有走往來導(dǎo)致 往來賬不平 調(diào)賬要怎么調(diào)
老師,單獨(dú)支付原材料運(yùn)費(fèi)怎么做賬 發(fā)票已到 沒有掛往來 走的費(fèi)用的形式 借:原材料 貸:銀行存款 是嗎
老師,收到像其他公司的借款做注冊(cè)資金用,當(dāng)時(shí)借銀行存款,200萬,借:實(shí)收資本200萬,后來歸還借:其他應(yīng)收款:200萬 貸:銀行存款200萬,現(xiàn)在和對(duì)方的往來賬不一樣,往來我怎么調(diào)平
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
是的 正常做法 付款時(shí) 借:應(yīng)付 貸:銀行 收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付 領(lǐng)用材料 借:工程成本 貸:原材料 要是做調(diào)整分錄怎么做呢?
?你好;? 你不調(diào)整了。? ? 你上面直接做也是可以的? ??
直接做是可以,可是應(yīng)付不平啊
?你好; 應(yīng)付賬款 之前你是掛做借方科目嗎 ?? ? ? ? ?你掛了才會(huì)不平??
是預(yù)付的貨款 付貨款的時(shí)候直接做了成本,收到發(fā)票的時(shí)候做掛了應(yīng)付
?你好 ;? 紅沖上面的 分錄??借:工程成本 貸:銀行存款? 然后做???按正確的分錄處理 :? 付款時(shí) 借:應(yīng)付 貸:銀行 收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付 領(lǐng)用材料 借:工程成本 貸:原材料