沒問題,電子發(fā)票也是可以報(bào)銷的。
老師 加油普通電子發(fā)票可以打印出來報(bào)銷嗎?
老師,飛機(jī)票報(bào)銷以電子普票發(fā)票形式,但電子普通發(fā)票抬頭是個(gè)人名字,不是公司名稱,能稅前抵扣嗎?
老師,個(gè)人報(bào)銷的發(fā)票都是電子普通發(fā)票,可以走公賬報(bào)銷嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)人抬頭的機(jī)票電子普通發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
要是報(bào)銷單金額是40000,電子發(fā)票單是35000,發(fā)票不齊全,剩余的5000他們開的是收據(jù),我也一樣可以公賬走嗎
對(duì),一樣做賬,但是這個(gè)收據(jù)的話不能稅前扣除。
稅前扣除老師可以幫我解析是啥意思么
就是說這個(gè)收據(jù)也不能抵扣企業(yè)所得稅
我不太懂,剛接觸這行
我知道了
就是說收據(jù)不能抵扣企業(yè)所得稅的意思。
日常報(bào)銷單的電子普通發(fā)票是可以抵扣企業(yè)所得稅的嗎?
對(duì),這個(gè)是可以抵扣企業(yè)所得稅的。
老師,要是像我那種收據(jù)的形式,我要是對(duì)公報(bào)銷員工的話,會(huì)不會(huì)要多交企業(yè)所得稅的?
對(duì),因?yàn)樗皇前l(fā)票這里調(diào)整,所以會(huì)多交所得稅。
老師,像那種通行費(fèi),高速只能給那種小票,不是電子發(fā)票,也是可以對(duì)公報(bào)銷給員工的嗎?
對(duì)那個(gè)也是可以扣除的。
企業(yè)所得稅的公式:應(yīng)稅所得=收入總額-無稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的上一年度虧損。 所以老師剛才說可以企業(yè)所得稅的稅前扣除,指的是這個(gè)公式里面的各項(xiàng)扣除是嗎?
我說的稅前扣除,只是你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的項(xiàng)目。
老師,你看下這個(gè),他報(bào)銷單寫的是安檢,禮品費(fèi),發(fā)票開的是煙酒,用其他票來代替,我這份可以對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
轉(zhuǎn)賬可以,你就按照他發(fā)票的來做賬就行。