你好。是的,你說的很對(duì)的
老師,有個(gè)問題要咨詢下你,做的外賬會(huì)計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺(tái)傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
老師 你好! 年底了需要給客戶送一些禮品和獎(jiǎng)券,這些費(fèi)用,分錄: 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸: 銀行存款或其他貨幣資金 對(duì)嗎?
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費(fèi)3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費(fèi)做成銷售費(fèi)用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 3000 付海運(yùn)費(fèi)時(shí) 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 這樣好像不對(duì)了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利