您好,那您何時做的內(nèi)銷?
我現(xiàn)在有一張21年6月出口的關(guān)單,退稅率是零。還沒有確認(rèn)收入視同內(nèi)銷在21年12月份確認(rèn)收入視同內(nèi)銷可以么?
我們公司出口退稅被稅務(wù)查了。原因是10月有出口退稅是零的商品。這個商品我們現(xiàn)在視同內(nèi)銷確認(rèn)收入要在十月確認(rèn)。還是12月確認(rèn)也可以?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進項稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進項稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
打算做到12月里~
現(xiàn)在12月征期還沒有過。
您好,那您慎重考慮操作,畢竟有風(fēng)險
您說的慎重考慮是什么意思?
是要10月確認(rèn)收入修改報表,還是12月確認(rèn)收入?
您好,既然被查,那就沒問題的真實業(yè)務(wù)處理
您的意思是哪個月確認(rèn)收入?
查了,就是10月有零退稅率,沒確認(rèn)收入。
您好,是的,不要找麻煩
現(xiàn)在不知道在哪個月確認(rèn)收入
你會不會,不會別來回答啊。
不愿意告訴,也別說。亂接什么題
還是沒有說哪個月確認(rèn)收入?。?
你這人怎么回事
不會亂回答什么
您好,那您就應(yīng)當(dāng)10月確認(rèn)收入。