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老師,這個(gè)怎么做分錄小規(guī)模納稅人裝修公司,不含稅收入9907.43稅額99.07合計(jì)10006.50,怎么做分錄,做完分錄不超額交不到稅,最后怎么做分錄

2022-01-13 17:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 17:30

借銀行存款10006.5 貸主營業(yè)務(wù)收入9907.43 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅99.07 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

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2022-01-13
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-10-05
不含稅銷售額 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2022-01-03
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加??????
2023-09-05
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 不到30萬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 超過的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-12-17
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