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其他應(yīng)付款掛賬700多萬!如果對方是原來的股東!現(xiàn)在換股東了!也不會(huì)再有往來賬支付了!怎么處理??之前股東錢不要,前股東啥也不用整,如何平它?相當(dāng)于我自己做賬就行。如何平

2022-01-13 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 16:06

那你這個(gè)直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。

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快賬用戶4411 追問 2022-01-13 16:08

那做成實(shí)收資本呢?那多出來的就資本公積?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:09

你這個(gè)是屬于不用償付的應(yīng)付賬款,如果說你確定了這個(gè)應(yīng)付賬款要轉(zhuǎn)成那個(gè)股本,就可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本或資本公積。

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快賬用戶4411 追問 2022-01-13 16:09

營業(yè)外收入要交稅呢 700w,怎么取舍呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:10

那肯定是石頭資本這邊稅交的少一些啊,實(shí)收資本就交一個(gè)萬分之二點(diǎn)五的印。

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快賬用戶4411 追問 2022-01-13 16:16

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-13 19:06

不客氣,祝你工作愉快。

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那你這個(gè)直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。
2022-01-13
其他應(yīng)付款要付出去沖了才可以的
2020-08-12
你好,學(xué)員 借實(shí)收資本--老股東 貸實(shí)收資本-新股東
2022-03-11
你好, 1、附件為報(bào)銷申請單,購買桌椅的發(fā)票 2、歸還股東的話,直接:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、這個(gè)是資本金,你們?yōu)槭裁磼熨~其他應(yīng)付款
2020-12-08
對股東張三可以通過一個(gè)科目來核算(其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款)
2023-06-13
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