你好,這個(gè)是幾年的費(fèi)用呢?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
1.請(qǐng)問(wèn)今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒(méi)有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
你好稅控盤維護(hù)費(fèi)的申報(bào)在附列資料(四)里怎么填了,為什么期初余額是280,本期發(fā)生額也填280,不就成了560?
老師,4月交的稅控盤維護(hù)費(fèi),7月申報(bào)增值稅時(shí),在(附表四)申報(bào)表中的期初余額里填280,還是在本期發(fā)生額里填280?
老師,我今年3月份繳納的稅控盤服務(wù)費(fèi)280一直沒(méi)抵扣,因?yàn)橐恢睕](méi)交增值稅,然后現(xiàn)在10月份要交增值稅了,附表四我該怎么填呀,3月份的時(shí)候附表四已經(jīng)填過(guò)了,期末余額是280,現(xiàn)在10月份的這個(gè)我要怎么填,現(xiàn)在期初余額沒(méi)辦法填,就是0,麻煩老師具體說(shuō)下
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營(yíng)業(yè)收入,是以開(kāi)票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購(gòu)的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
今天開(kāi)票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開(kāi) 紅沖的時(shí)候提示開(kāi)票業(yè)務(wù)不通過(guò) 這個(gè)情況要在幾點(diǎn)才能好
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公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請(qǐng)問(wèn)下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開(kāi)票開(kāi)多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
一年的費(fèi)用,就是打開(kāi)這個(gè)表以后期初費(fèi)用為什么是280,本年申報(bào)這怎么報(bào)?
期出有數(shù)據(jù)的話,是不是之前的就沒(méi)有抵減增值稅。
那兩年的維護(hù)費(fèi)可以一年抵減嗎,就是發(fā)生額280,實(shí)際抵減額560?
問(wèn)題是可以在一年抵減的。
可以在一年全抵減完的吧?
對(duì),可以一年一次性抵完
這個(gè)表抵減兩年的,減免稅額表(五)葉天兩年的嗎?
對(duì)你這個(gè)抵減多少填寫多少。