您好,您按銷售商品列填寫數(shù)據(jù)
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理?3388 ??????累計折舊64372 ??貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產(chǎn)清理?4000 借:固定資產(chǎn)清理?612 ????貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
你好,請問我這固定資產(chǎn)清理這樣做對不:1轉(zhuǎn)入清理時,借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2收到清理貨款:借現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業(yè)外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報了,現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表年度營業(yè)額與增值稅報表上累計營業(yè)額不一致,請問怎么修改
老師好,公司為小規(guī)模農(nóng)業(yè),11月份報廢固定資產(chǎn),當(dāng)時分錄是借其他應(yīng)收款78000,貸清理7722.77,應(yīng)交稅費(fèi)77.23,借清理6472.77 貸營業(yè)外收入6472.77,現(xiàn)在需要報增值稅,應(yīng)該怎么填申報表?
你好,老師,小規(guī)模公司車輛折舊完賣了,因為是賣給個人,沒有給他開發(fā)票,最后賬上分錄為:借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理 在申報增值稅和所得稅時,清理過程應(yīng)交得增值稅銷項稅額填在哪
電子稅務(wù)局外貿(mào)出口退稅,已經(jīng)把報關(guān)單導(dǎo)入,如何把導(dǎo)入的信息刪除,想重新導(dǎo)入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
下列各項因素中,影響債權(quán)投資期末攤金成本的有 A.債權(quán)投資取得時發(fā)生的交易費(fèi)用 B.債權(quán)投資發(fā)生的減值準(zhǔn)備 C.債權(quán)投資的溢(折)價額 D.債權(quán)投資的實際利率 E.債權(quán)投資收到的利息時間 實際利率為啥不影響
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?