同學(xué)你好 對的 員工才可以 老板就別做工資了 只申報生產(chǎn)經(jīng)營所得就行了
老師,請問一下一個人兩個月的工資9900然后就在這個月申報個稅,不是超過5000要扣稅嘛,怎么沒有抵扣,這是什么原因,是軟件出了什么問題嘛,還是什么原因?還有就是有一個5475的,每次超了都要扣,這次怎么沒發(fā)生扣稅呢,是不是累計扣除數(shù)發(fā)生了變化呢?直接就報成功了,對的沒
老師,請問一下個體戶沒有開票,什么費(fèi)用發(fā)票也沒有。就是除了老板的工資每個月申報4000 9月成交開票申報的。那么這個4000*4=16000 需要填寫成本費(fèi)用這里嘛?還是不需要填寫吖?好像個體戶老板的工資不允許扣除,只有員工才能扣除的是嘛
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經(jīng)營所得稅250 元。要填寫在成本費(fèi)用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調(diào)整增加額?
老師,請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報表。但是實際上申報的就是財務(wù)報表的,發(fā)票就有那么多。但是因為去1-3月個人經(jīng)營所得,當(dāng)時我們還沒有接手,好像是老板自己去申報,交稅的
老師,請問一下我們是能源有限公司一般納稅人,1-10月開票5萬,一個員工, 利潤表的主營業(yè)務(wù)成本空白的,管理費(fèi)用工資就申報一個老板。那么這個利潤表的成本沒有可以的嘛?沒有進(jìn)項抵扣。每個月交稅
老師,請問如何進(jìn)群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎
老師我們企業(yè)是一個機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個人,現(xiàn)在個人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個人付的,現(xiàn)在是不是個人退還給公司就可以
老師,我申報增值稅時,無票收入填入后,營業(yè)收入按財務(wù)報表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財務(wù)報表一樣,那收入和財務(wù)報表差5.3,要按哪個和財務(wù)報表一致申報
這個基準(zhǔn)值是什么意思?
匯算清繳怎么申報? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義?。?/p>
現(xiàn)在我要怎么申報這個成本費(fèi)用,因為稅局核定了工資薪金,已經(jīng)申報老板一個人的4000一個月了。
那現(xiàn)在我這個經(jīng)營所得,成本費(fèi)用這里需要填寫16000嘛?還是不填寫吖
這個是查賬征收,是季度預(yù)繳納稅申報表先填寫法人工資上去, 年度匯算清繳在扣除出來 年報0申報。還是現(xiàn)在季度也是0申報經(jīng)營所得,工資老板的申報了不需要體現(xiàn)在個人經(jīng)營所得成本費(fèi)用這里啊
查賬征收的按照實際的收入來申報
沒有收入。只有老板一個人工資申報了。別的啥也沒有
同學(xué)你好 那這個工資沒法報 報員工的就行了 老板的報生產(chǎn)經(jīng)營所得