你好,可以計(jì)入其他收入科目哦

老師屬于社會(huì)團(tuán)體法人的單位,問(wèn)問(wèn)其他應(yīng)付款掛賬1元,不用支付了,一直在賬上掛著怎么處理?用什么科目沖掉?
2019年支付了一筆金稅盤款480元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借 其他應(yīng)付款-航天信息 480元,貸 銀行存款 480元,也沒(méi)看到發(fā)票,現(xiàn)在要調(diào)掉這筆往來(lái)款,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
行政單位一筆其他應(yīng)付款17590元,實(shí)際付款17500元,余90元沒(méi)付,以后也不會(huì)在付款了,這個(gè)數(shù)要怎么處理掉?
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
老師想問(wèn)下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢141609.79元的,然后做了借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái)-A公司 貸:銀行存款。但其實(shí)是幫新開(kāi)的一家代付的,后面的新開(kāi)的那家成立了,然后把這筆代付的錢做了借:預(yù)付賬款-租金物業(yè) 貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái),現(xiàn)在商場(chǎng)的話只能這筆錢只能開(kāi)當(dāng)時(shí)的代付的那家,那賬務(wù)的話如何處理呢?
公轉(zhuǎn)私5萬(wàn),是不是可以通過(guò)少記一筆收入5萬(wàn),這樣應(yīng)收賬款借方就會(huì)有5萬(wàn)的掛帳,然后過(guò)幾年收不回來(lái)的應(yīng)收賬款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這樣操作是不是就是避稅的方式啊?
注冊(cè)名宿類的營(yíng)業(yè)執(zhí)照有什么特別的要求嘛?光注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以呢,還是還有其他需要注冊(cè)的證呢
外匯核銷是誰(shuí)核銷的,這個(gè)怎么理解
但是,稅務(wù)局說(shuō)我們是買來(lái)賣的,不是自產(chǎn)自銷的,說(shuō)我們不能開(kāi)免稅票出去
我們客戶是法國(guó),他要求我們把貨發(fā)到韓國(guó),因?yàn)槭鞘状?,所以怕這種三方貿(mào)易報(bào)關(guān)報(bào)的不太規(guī)范影響收貨方清關(guān),因?yàn)檫@批貨少,走的是國(guó)際快遞,所以業(yè)務(wù)員不想報(bào)關(guān),怕影響收貨方清關(guān),我想請(qǐng)教的是我們報(bào)關(guān)不關(guān)影響對(duì)方清關(guān)提貨嗎?
老師 我這邊有個(gè)跨境電商企業(yè),在亞馬遜平臺(tái)上賣手表,賣向美國(guó), 小規(guī)模納稅人,這種出口企業(yè)出口的話,適用0110政策?還是1038政策? 小包裹 品種多?
老師,電商erp旺店通的打單、審單、退換貨這些都不是電商會(huì)計(jì)要做的事吧?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),用的金蝶云星辰軟件,企業(yè)剛生產(chǎn)三個(gè)月左右,前期入庫(kù)不準(zhǔn),我現(xiàn)在到了,將前期原材料全部組裝單一個(gè)成品里面。然后庫(kù)存這原材料為0 已盤點(diǎn)出現(xiàn)在的庫(kù)存,我想把現(xiàn)在盤點(diǎn)的原材料、庫(kù)存商品從其他入庫(kù)入進(jìn)去數(shù)量和大概成本單價(jià)。然后從明天開(kāi)始,啟用庫(kù)存軟件,然后原材料入庫(kù)的話就是采購(gòu)入庫(kù)入進(jìn)去。明天下班前用組裝單將白天領(lǐng)料加工成的半成品入進(jìn)去〔子件是原材料 組件是半成品〕。對(duì)嗎老師, 然后半成品領(lǐng)用變成商品也用組裝單。每天這樣做,可以嗎老師。 然后賣貨那邊銷售出去。做銷售出庫(kù)單。就是這個(gè)這個(gè)月成本核算都能查出來(lái)嗎? 頭疼的我想撤攤子。
@董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
哪里領(lǐng)餐飲酒店的帳


以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的其他應(yīng)付款,要計(jì)壞賬嗎?還是調(diào)以前年度損益?
是應(yīng)付款不用結(jié)轉(zhuǎn)壞賬,應(yīng)收才需要。如果是以前年度應(yīng)付未付,調(diào)整以前年度損益
有個(gè)問(wèn)題是,行政單位是收付實(shí)現(xiàn)制,不應(yīng)該存在以前年度損益調(diào)整這個(gè)選項(xiàng)。因?yàn)椴磺宄?dāng)時(shí)建賬的情況。根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整吧!一般確認(rèn)不會(huì)再支付,都是計(jì)入本期其他收入的。
是以前年度盈余調(diào)整科目
還是15年的其他應(yīng)付款
建議您還是放入本年的其他收入科目哦,行政單位都是收付實(shí)現(xiàn)制的呢
當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)收入了
同學(xué),我沒(méi)懂呢,這個(gè)是應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)付款項(xiàng)當(dāng)年應(yīng)該是已經(jīng)計(jì)入了成本費(fèi)用了。行政單位有專門的其他收入科目核算應(yīng)付未付以后也不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)。并沒(méi)有規(guī)定這個(gè)應(yīng)付款項(xiàng)是那個(gè)時(shí)期的。
沒(méi)有實(shí)際資金收益也能進(jìn)其他收入嗎?
可以的,沒(méi)有說(shuō)這個(gè)科目必須要實(shí)際收到款項(xiàng)才可以計(jì)入的呢