你好,可以計(jì)入其他收入科目哦
老師屬于社會(huì)團(tuán)體法人的單位,問(wèn)問(wèn)其他應(yīng)付款掛賬1元,不用支付了,一直在賬上掛著怎么處理?用什么科目沖掉?
2019年支付了一筆金稅盤(pán)款480元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借 其他應(yīng)付款-航天信息 480元,貸 銀行存款 480元,也沒(méi)看到發(fā)票,現(xiàn)在要調(diào)掉這筆往來(lái)款,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
行政單位一筆其他應(yīng)付款17590元,實(shí)際付款17500元,余90元沒(méi)付,以后也不會(huì)在付款了,這個(gè)數(shù)要怎么處理掉?
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
老師想問(wèn)下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢(qián)141609.79元的,然后做了借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái)-A公司 貸:銀行存款。但其實(shí)是幫新開(kāi)的一家代付的,后面的新開(kāi)的那家成立了,然后把這筆代付的錢(qián)做了借:預(yù)付賬款-租金物業(yè) 貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái),現(xiàn)在商場(chǎng)的話只能這筆錢(qián)只能開(kāi)當(dāng)時(shí)的代付的那家,那賬務(wù)的話如何處理呢?
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場(chǎng)地改造裝修期,費(fèi)用只有“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”和“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”兩個(gè),但是本月發(fā)生了“預(yù)收賬款—房租定金”,申報(bào)增值稅時(shí)零申報(bào),對(duì)不對(duì)?
老師,我們是出口企業(yè),登記時(shí)候生產(chǎn)型,但是稅務(wù)核查過(guò),我們不符合退稅,因?yàn)槲覀儾痪邆渖a(chǎn),哪還有其他方式可以符合退稅嘛,
固定資產(chǎn)下面的累計(jì)折舊多和少,是不是多的累計(jì)折舊使資產(chǎn)總額變更小一些?
招商局需要我司提供采購(gòu)物料的貨款,怎么取得數(shù)據(jù)?
老師 我想問(wèn)醫(yī)保要到哪申報(bào)
增值稅一般納稅納稅人證明怎么開(kāi)局
單位社保年度繳費(fèi)工資申報(bào),繳費(fèi)工資寫(xiě)錯(cuò)了怎么辦?社保年檢還在申報(bào)期內(nèi),能改嗎?
外地有辦事處 開(kāi)我們石家莊公司的名稱可以用嗎?
半路結(jié)賬,之前沒(méi)賬,銀行足額1萬(wàn)分錄 咋做謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如住宿打車(chē),商家發(fā)優(yōu)惠券,住了500塊,實(shí)際支付490,但是發(fā)票開(kāi)具了500,打車(chē)也是一樣的情況,會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是不是應(yīng)該按照直接支付金額具實(shí)入賬,而不能被發(fā)票干擾。
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的其他應(yīng)付款,要計(jì)壞賬嗎?還是調(diào)以前年度損益?
是應(yīng)付款不用結(jié)轉(zhuǎn)壞賬,應(yīng)收才需要。如果是以前年度應(yīng)付未付,調(diào)整以前年度損益
有個(gè)問(wèn)題是,行政單位是收付實(shí)現(xiàn)制,不應(yīng)該存在以前年度損益調(diào)整這個(gè)選項(xiàng)。因?yàn)椴磺宄?dāng)時(shí)建賬的情況。根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整吧!一般確認(rèn)不會(huì)再支付,都是計(jì)入本期其他收入的。
是以前年度盈余調(diào)整科目
還是15年的其他應(yīng)付款
建議您還是放入本年的其他收入科目哦,行政單位都是收付實(shí)現(xiàn)制的呢
當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)收入了
同學(xué),我沒(méi)懂呢,這個(gè)是應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)付款項(xiàng)當(dāng)年應(yīng)該是已經(jīng)計(jì)入了成本費(fèi)用了。行政單位有專(zhuān)門(mén)的其他收入科目核算應(yīng)付未付以后也不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)。并沒(méi)有規(guī)定這個(gè)應(yīng)付款項(xiàng)是那個(gè)時(shí)期的。
沒(méi)有實(shí)際資金收益也能進(jìn)其他收入嗎?
可以的,沒(méi)有說(shuō)這個(gè)科目必須要實(shí)際收到款項(xiàng)才可以計(jì)入的呢