發(fā)票你正常做賬,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以的。
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師想問下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢141609.79元的,然后做了借:其他應(yīng)付款-單位往來-A公司 貸:銀行存款。但其實(shí)是幫新開的一家代付的,后面的新開的那家成立了,然后把這筆代付的錢做了借:預(yù)付賬款-租金物業(yè) 貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在商場(chǎng)的話只能這筆錢只能開當(dāng)時(shí)的代付的那家,那賬務(wù)的話如何處理呢?
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
老師好,我想問一個(gè)問題,就是我們公司在一個(gè)銀行開了一個(gè)一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個(gè)過橋人的錢,但是不是還給你那個(gè)私人,而是還給他指定的一個(gè)公司,那如果這樣的話怎么去評(píng)這個(gè)賬,他們又不能開票。
電商10月份開票合規(guī),1400萬的收入申報(bào)900萬可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開發(fā)費(fèi)用。
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺(tái)車對(duì)應(yīng)每一臺(tái)車嗎?
老師:社會(huì)保障資金繳納記錄(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單)這個(gè)哪里可以下載
老師,請(qǐng)問公司增加研發(fā)支出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?科目如何設(shè)置呢?
老師,這種生產(chǎn)成本采購只有收據(jù)沒有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個(gè)人代開 開工程服務(wù)還是勞務(wù)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報(bào)的,這次更改為按800萬申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
你們單位需要還錢給人家的。