你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面。
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)籌劃上市規(guī)范財(cái)務(wù)賬,公司會(huì)計(jì)賬的收入與增值稅開(kāi)票收入有差異一般怎么處理的?比如會(huì)計(jì)賬收入是按實(shí)際銷(xiāo)售出貨確認(rèn)收入5000萬(wàn),增值稅按開(kāi)票收入是4000萬(wàn),增值稅申報(bào)收入是4000萬(wàn),外賬會(huì)計(jì)說(shuō)不能有差異,不然稅局會(huì)問(wèn)的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬面計(jì)提的增值稅和實(shí)際扣款的增值稅差一分錢(qián)該怎么調(diào)呢?沒(méi)有少計(jì)提,應(yīng)該是四舍五入產(chǎn)生的差異
老師好,我新接的賬,應(yīng)交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負(fù)數(shù),我看12月份計(jì)提加計(jì)抵減(10%)和實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)的10%有差,這說(shuō)明21年12月計(jì)提的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和實(shí)際發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額有差,我算了,更有好是每個(gè)月差的金額,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)一下
#提問(wèn)#老師 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額和增值稅申報(bào)報(bào)表里面的增值稅稅額,有差額,多或者少1分、2分錢(qián),賬面上該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄、摘要怎么寫(xiě)?
老師您好,季報(bào)增值稅的時(shí)候,由于小數(shù)點(diǎn)四舍五入差異,導(dǎo)致實(shí)際扣繳的增值稅比賬上計(jì)提的多了一分錢(qián),請(qǐng)問(wèn)老師如何進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬(wàn)調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
我們借方是預(yù)收賬款,這個(gè)數(shù)比較靈活,可以把預(yù)收賬款和增值稅同時(shí)加一分嗎
你好,可以的,可以這么做。