你好,如果你不是差額計稅的話可以開1%。
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個點的服務(wù)費,但是因為一個季度沒超過30萬,所以沒管過,現(xiàn)在一個季度開票會超過30萬有沒有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計稅呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有客戶要求我們開三個點的增值稅專票,在小規(guī)模納稅人減按1%征稅期間,我們能去稅局申請代開3%的專票嗎?
老師,我們是小規(guī)模,開了張3個點的專票,可以享受疫情優(yōu)惠政策按1個點交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人疫情期間享受1%的稅率優(yōu)惠政策,普票開的都是1%稅率的,如果開了3%專票,當季度和以后季度還能享受1%的稅率優(yōu)惠政策嗎?
我們是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,如果去稅務(wù)局開全額普票的話是開3個點還是1個點呢,它享受小規(guī)模納稅人疫情期間減按1%的稅收政策嗎
對方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費返還給對方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開出的發(fā)票單價成本小于我們內(nèi)部全部費用合計成本單價,那我們按照哪個單價入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價發(fā)票金額,我們算前期承擔品牌費使用、還有其他費用等加起來是3.01,那按照哪個價格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進項稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進項稅額已經(jīng)勾選確認統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
可是申報表上還是3%呢?
你好,你需要交增值稅的嗎?
是的,申報表上也沒看見哪里有減免稅申報呀
你好在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
如果按差額開票呢,就只能開5%的稅率嗎
你好,對的是的,是這么做的。
我按差額申報,我收入100萬,減去人工工資90萬,差額只有10萬,未達增值稅起征點,為什么申報表上還要交稅呢
你好,開的是普通發(fā)票的嗎?截圖申報表看一下可以嗎?
哦,差額開票開的是專票,所以要交稅
你好,對的是的,那就需要交稅。
還有個地方不明白,就是差額征稅的申報表上,這個免稅銷售額這里為什么要填個負數(shù),申報表才不提示有錯誤
你好,是不是之前有無票收入。
還沒有開票,之前是0申報
你好,你這個是已經(jīng)申報成功嗎?還是這個月申報的?
這個月待申報單的,填好了,還沒有申報,之前那個免稅銷售額那里沒有填數(shù)據(jù),保存的時候老是提示那里有誤
你好,這個負數(shù)填寫的不對。
你為什么要在這里填寫負數(shù)?你是差額計稅的,應(yīng)該在附列資料里面填寫。
你看我要是把那個數(shù)字去掉就是這個提示
第四行和第五行這兩個金額怎么不一樣?