你好,同學 你這個行業(yè)沒辦法去對應成本,直接按發(fā)生的成本同一結(jié)轉(zhuǎn)處理
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
各位老師,請教一下,酒店的成本怎么細分核算,如,有中餐,西餐,宴會廳,棋牌,各種收入,要對應的成本嗎?我目前遇到的困難是,我們用的精斗云網(wǎng)絡(luò)版的軟件,我不知道酒店購進的各種易耗品,以及各部門的辦公用品都要進出我怎么對應啊,好亂啊,我很困惑,同時有進銷存管理
其他應付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
個體戶核定征收 他的收款賬戶是個人還是公司
出口外貿(mào)企業(yè),CNF報關(guān),實際貨值+運費200=總的600,報關(guān)貨值400元(含運費),修改了銷項票,如何確定還符不符合退稅條件
老師,我們有社保退費,計入營業(yè)外收入可以不呀
老師上午好,我是園林綠化工程有限公司,今年2月份用公司名購進一輛新小汽車20萬元,三月份我就開始折舊了,老師我季報企業(yè)所得稅時用填寫里嗎
老師好,公司辦公室人員沒有明確劃分部門職責,就是老板負責業(yè)務其他人員業(yè)務采購跟單都一起干,可以都計入管理部門嗎?老板車子的油費記管理費用差旅費可以嗎
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
那怎么知道餐飲的成本是多少?
具體要怎么核算呢
餐飲,從你實際廚房人員工資,采購的廚房菜品等確定
不用分酒水,哪些嗎
酒水的話,它是單獨屬于銷售酒水啊,你按照銷售的部分結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
酒店的沒有做過,感覺科目都不知道咋錄
沒有,酒店的科目和我們正常企業(yè)的科目,它是一樣的,就沒有區(qū)別。它唯一的區(qū)別就是關(guān)于那個成本的結(jié)轉(zhuǎn)可能會籠統(tǒng)一點兒,因為你廚房的一些材料,你沒辦法確定哪些是用了,哪些是沒用,所以說通常是在買的時候直接就勸了成。
好的!謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。