同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入收入就可以了 是免稅
老師,您好~我們公司是餐飲業(yè)。疫情期間餐飲業(yè)不是免稅嗎?但是我開了有稅率的票。客人消費(fèi)了106元。我們開票的時(shí)候就是銷售額100元,稅額就是6元。我們得去窗口申報(bào)。進(jìn)行增值稅異常比對(duì)。那我申報(bào)納稅的時(shí)候,銷售額應(yīng)該填100元還是106元?
你好,我們是小規(guī)模餐飲企業(yè),沒有辦理稅控盤,所以代開了餐費(fèi)的普票3000元,但是回來的發(fā)票不顯示稅額,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該如何報(bào)?是正常不征稅呢還是免稅收入
小規(guī)模公司,平時(shí)開工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營所得稅是不是按這個(gè)圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對(duì)吧
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前不是說小規(guī)模企業(yè)沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),是可以直接確認(rèn)申報(bào)嗎?還是填寫有錯(cuò)誤
生物有機(jī)菌肥開普通發(fā)票是不是免稅的時(shí)候,開票的稅務(wù)代碼是什么
老師,發(fā)票紅沖有什么注意事項(xiàng)嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
每次訂貨成本和單位儲(chǔ)存成本是包含哪些費(fèi)用呢
換打印機(jī)了,怎么連接打印機(jī)?謝謝。
我們機(jī)械制造部購買理通藥品可以放如管理費(fèi)用的福利費(fèi)還是辦公費(fèi)比較好呢?還是放其他呢?
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬,公允價(jià)值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()A60B45C20D0
公司購買的保鮮膜怎么做分錄 假如做費(fèi)用的話是管理費(fèi)用-二級(jí)什么科目,銷售費(fèi)用后面又是什么科目
以下關(guān)于合并日股權(quán)抵銷處理時(shí)同一控制和非同一控制區(qū)別的說法正確的是()A非同一控制下需要把合并方的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要B非同一控制下抵銷處理時(shí),借方差額計(jì)入商譽(yù)C非同一控制下抵銷處理時(shí),貸方差額計(jì)入留存收益D非同一控制下需要把被合并方的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要
老師 金蝶里面報(bào)表現(xiàn)金流量表怎么設(shè)置
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬,公允價(jià)值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()
報(bào)稅是往第10行填寫嗎不是免稅企業(yè)是因?yàn)闆]超過45萬所以才不顯示稅率這么理解對(duì)嗎
是 小規(guī)模免稅填寫在第十欄的 對(duì)的