你好 核對(duì)一下數(shù)據(jù)是否正確 正確無(wú)誤 那沒(méi)有影響的
老師,申報(bào)稅的時(shí)候就提示個(gè)專票未抄報(bào) 但是在開(kāi)票軟件里上報(bào)匯總專票普票都是成功了的 拿去稅務(wù)局也抄報(bào)了一遍 還是申報(bào)不了 這是怎么回事?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司法人7月30日變更了!賬這個(gè)月接回來(lái)自己報(bào)稅,先前個(gè)人所得稅財(cái)務(wù)公司都是報(bào)的法人的,零申報(bào),這個(gè)月申報(bào)我可以改成現(xiàn)法人的嗎,有影響沒(méi)?
老師,7月個(gè)稅申報(bào)稅款已經(jīng)扣款成功,發(fā)現(xiàn)有個(gè)人工資總額多填了了30元沒(méi)有個(gè)稅產(chǎn)生,已經(jīng)扣過(guò)的稅款也不影響,我可以點(diǎn)更正申報(bào)嗎,會(huì)影響個(gè)稅的再次扣款嗎
老師,您好!我想問(wèn)下,我有家客戶是2021年12月才成立的,也是12月做的稅務(wù)登記,22年1月給他報(bào)12月的個(gè)稅,我在工資薪金那里寫了2千,也申報(bào)成功了。但報(bào)12月的個(gè)稅是按11月的工資,應(yīng)該填0才對(duì)唄?但我填了2千申報(bào),如果不進(jìn)去修改個(gè)稅申報(bào),對(duì)后期做賬報(bào)稅等有影響嗎?
老師,我這個(gè)月先申報(bào)了,后進(jìn)行的抄報(bào)稅以及反寫,但是也都成功了,這個(gè)有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。