同學 你好 12月成立 工資應該也是從12月才開始的吧
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師,您好!我想問下,我有家客戶是2021年12月才成立的,也是12月做的稅務登記,22年1月給他報12月的個稅,我在工資薪金那里寫了2千,也申報成功了。但報12月的個稅是按11月的工資,應該填0才對唄?但我填了2千申報,如果不進去修改個稅申報,對后期做賬報稅等有影響嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應該補呀。我們要怎么辦這個事情呢?
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
老師,我們是11月28日打的個體戶轉(zhuǎn)企業(yè)的清稅證明,12月5日做的企業(yè)稅務登記(名稱變了,統(tǒng)計社會信用代碼沒變)當時核了工資薪金個人所得稅,個體戶期間未核也未申報過。問1月份要申報12月的工資薪金個稅,也就是申報12月發(fā)放的11月的工資,但是11月的工資屬于個體戶期間的,公司個稅我應該是2月份申報1月實發(fā)的12月工資,1月申請12月實發(fā)11月應是零申報還是按實發(fā)申報?
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老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
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出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
對呀,但我填了2000進去報的個稅,請問是要修改了才行是嗎?不修改對后期有什么影響呢?
你現(xiàn)在要報的是12月份的工資哦 工資先計提的 12月計提12月的 1月再發(fā)放 做了工資 就影響了當月的營利情況 這個根據(jù)公司具體情形來 我個人覺得應該不影響
12月報個稅,報的不是11月的工資嗎?11月沒成立應該是沒工資的,應該零申報個稅吧!我這是做代理記賬的,這家公司建賬套也是建在12月,不改申報的個稅,有影響嗎?
同學 如果實在擔心 現(xiàn)在還是征期內(nèi) 因為他沒涉及繳稅 你把這次的申報表作廢 再重新申報即可
12月一般報的都是12月份的工資哦 因為所屬期也是12.1-12.31哦
而且你現(xiàn)在處理的賬務和申報的稅費也都是上個月或上季度的啊
具體以你們自己處理的習慣來哦