同學(xué)你好,申報(bào)的收入是主營(yíng)加其他,包括開(kāi)票的,也包括未開(kāi)票的;
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開(kāi)票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開(kāi)票),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
老師,我們是免企業(yè)所得稅和增值稅的企業(yè),我報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)的是稅控盤開(kāi)票金額還是看賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,我們還有其他業(yè)務(wù)收入
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 有一列填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入的金額,是填的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額還是填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入的金額
老師,想問(wèn)下我增值稅開(kāi)票收入51278912.66(包含未開(kāi)票收入179.93個(gè)稅返還金額),企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入51278742.91沒(méi)有包含個(gè)稅返還金額,那我企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要怎樣填寫(xiě)這個(gè)營(yíng)業(yè)收入呢。
老師,建筑工地找的臨時(shí)工人怎么給他們申報(bào)個(gè)稅?直接申報(bào)工資薪金還是申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬?這些臨時(shí)工人需要繳納社保嗎?還需要簽訂什么合同之類的嗎
老師,我們是汽車修理廠,給客戶換配件,修理車,開(kāi)票項(xiàng)目名稱應(yīng)該選啥,勞務(wù)?還是這個(gè)汽車運(yùn)輸設(shè)備
到期股票價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,買入期權(quán)方到期價(jià)值三25-20=5(元),買入期權(quán)方凈損益= 5- 2= 3(元):賣出期權(quán)方到期價(jià)值=-(25- 20) =-5(元),賣出期權(quán)方凈損益=- 5+ 2=- 3(元)。老師,您好,這是什么意思?
出口企業(yè),申報(bào)出口有兩單代理出口貨物證明,一個(gè)是7月的,一個(gè)是8月的,我在填寫(xiě)明細(xì)表的時(shí)候,是按7月代理號(hào)后面+01,8月代理號(hào)后面+02,還是說(shuō)7月代理號(hào)后+01,8月代理號(hào)后+01
增值稅稅負(fù)怎么算?毛利率×13%?還是交納的增值稅/不含稅銷售收入
老師,你好,我們有這個(gè)買一個(gè)情況,付給運(yùn)滿滿運(yùn)輸費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票名稱是“運(yùn)滿滿”公司開(kāi)票的,付款要求付到“電商管家平臺(tái)交易資金”這樣不就不一致了嘛,有啥風(fēng)險(xiǎn),或者怎么處理合適
固定資產(chǎn)入財(cái)務(wù)賬用的科目是什么啊貸方用什么科目啊
老師,公司在京東下單買的電視機(jī),京東平臺(tái)給公司開(kāi)票,金額8000元 走不了對(duì)公,錢是老板個(gè)人卡在京東平臺(tái)付的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎?可以抵成本和進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,分公司開(kāi)發(fā)票,錢到總公司了,是不是需要報(bào)無(wú)票收入
現(xiàn)在做賬報(bào)稅不需要采集個(gè)人信息就能報(bào)稅吧
那我以前報(bào)的都是開(kāi)票的,沒(méi)開(kāi)票的和其他都沒(méi)報(bào)怎么辦
同學(xué)你好,可以放入本期一并申報(bào)或者更正申報(bào);
年終匯算清繳的時(shí)候報(bào)可以嗎
同學(xué)你好,是可以的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;