同學(xué)你好,申報(bào)的收入是主營(yíng)加其他,包括開(kāi)票的,也包括未開(kāi)票的;

老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開(kāi)票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開(kāi)票),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
老師,我們是免企業(yè)所得稅和增值稅的企業(yè),我報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)的是稅控盤(pán)開(kāi)票金額還是看賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,我們還有其他業(yè)務(wù)收入
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 有一列填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入的金額,是填的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額還是填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入的金額
老師,想問(wèn)下我增值稅開(kāi)票收入51278912.66(包含未開(kāi)票收入179.93個(gè)稅返還金額),企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入51278742.91沒(méi)有包含個(gè)稅返還金額,那我企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要怎樣填寫(xiě)這個(gè)營(yíng)業(yè)收入呢。
公司為一般納稅人請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)要交哪些稅?
你好老師,之前的會(huì)計(jì)上崗證取消了,那還用繼續(xù)教育嗎?
老師您好,個(gè)人在小紅書(shū)開(kāi)個(gè)店鋪,賣自己做的手工制品,需要繳稅嗎,交哪些稅?稅率是多少?
老師我怎么看我從公司設(shè)立賬套以來(lái),也就是公司開(kāi)辦以來(lái)總利潤(rùn)是多少?
領(lǐng)取免稅農(nóng)產(chǎn)品為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?免稅也計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
老師 紙質(zhì)高鐵票可以全額抵扣增值稅,如何算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅季報(bào)工資,我們公司工資一般是這個(gè)月月末發(fā)上個(gè)月工資,有時(shí)候賬上沒(méi)錢的話會(huì)拖到下個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資,這樣我該怎么填呢,7月發(fā)了5月工資,8月工資10月初才發(fā)的
老師,快證出的利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額就是本期金額,我要怎么修改?
小規(guī)模納稅人填報(bào)季度所得稅表老提示申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)收入的金額是咋回事?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,就是子公司的有些人工是從母公司支付的,這樣操作合理嗎?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?


那我以前報(bào)的都是開(kāi)票的,沒(méi)開(kāi)票的和其他都沒(méi)報(bào)怎么辦
同學(xué)你好,可以放入本期一并申報(bào)或者更正申報(bào);
年終匯算清繳的時(shí)候報(bào)可以嗎
同學(xué)你好,是可以的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;