你好,這個(gè)沒(méi)有必要確認(rèn)遞延所得稅

當(dāng)年企業(yè)虧損100萬(wàn),沒(méi)有所得稅,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100萬(wàn),計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,預(yù)計(jì)第二年盈利超過(guò)100萬(wàn)
老師好!我問(wèn)題是這400可補(bǔ)虧損,不應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,為什么是-400*25%負(fù)遞延資產(chǎn)呢。 (3)甲公司2×15年度利潤(rùn)總額4 500萬(wàn)元,以前年度發(fā)生的可彌補(bǔ)虧損400萬(wàn)元可在稅法允許可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度產(chǎn)生的所得抵扣的期限內(nèi)。 答案:根據(jù)資料(3),因彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=0-400×25%=-100(萬(wàn)元),遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,對(duì)應(yīng)所得稅費(fèi)用。因此,遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額=期初100+(當(dāng)期發(fā)生62.5-當(dāng)期轉(zhuǎn)回100)=62.5(萬(wàn)元)。
我公司上年虧損30萬(wàn),我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?還是等我有盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?如果我盈利年度沒(méi)有遞延所得稅資產(chǎn)是否影響?很重要的問(wèn)題,請(qǐng)清楚的老師回答,謝謝
開(kāi)消項(xiàng)發(fā)19460,其實(shí)收赦18720,多開(kāi)740元,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
財(cái)務(wù)總監(jiān)在面試的時(shí)候給你定好的轉(zhuǎn)正工資,一般是不會(huì)變的吧?
小規(guī)模納稅人甲公司3月購(gòu)買(mǎi)縣育局房屋3000平米2100萬(wàn),契稅60萬(wàn),印花稅0.5萬(wàn)元,已辦不動(dòng)產(chǎn)證。5月進(jìn)行裝修合同價(jià)500萬(wàn)(目前己經(jīng)裝修好使用但裝修款未付完),另外甲公司買(mǎi)這個(gè)房屋付了招標(biāo)代理服務(wù)30萬(wàn)(買(mǎi)受人交納),此筆業(yè)務(wù)比較復(fù)雜如何做賬??
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在要買(mǎi)的產(chǎn)品,100元,對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這樣算對(duì)嗎,這個(gè)是什么邏輯
老師我用xlookup函數(shù) 導(dǎo)入數(shù)據(jù) 為什么有些可以導(dǎo)入進(jìn)去 有些不可以 但是明細(xì)表里面有
公司法人買(mǎi)能源車(chē)10萬(wàn)能一次性折舊嗎
小規(guī)模納稅人甲公司3月購(gòu)買(mǎi)縣育局房屋3000平米2100萬(wàn),契稅60萬(wàn),印花稅0.5萬(wàn)元,已辦不動(dòng)產(chǎn)證。5月進(jìn)行裝修合同價(jià)500萬(wàn)(目前己經(jīng)裝修好使用但裝修款未付完),另外甲公司買(mǎi)這個(gè)房屋付了招標(biāo)代理服務(wù)30萬(wàn)(買(mǎi)受人交納),此筆業(yè)務(wù)如何交納?
日常的財(cái)務(wù)核算,包括收入,成本,費(fèi)用怎么確認(rèn),怎么計(jì)量
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要專(zhuān)款專(zhuān)用 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正 怎么更正?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位有一塊準(zhǔn)備建房的地,因?yàn)橘Y金問(wèn)題暫時(shí)還沒(méi)有建房,現(xiàn)在由A公司用于停車(chē)場(chǎng),并收取停車(chē)費(fèi),我單位沒(méi)有和A公司簽訂租賃場(chǎng)地的協(xié)議,也沒(méi)有收入租金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)土地使用稅應(yīng)該誰(shuí)來(lái)交?


遞延所得稅資產(chǎn)呢?
就是遞延所得稅項(xiàng)目是沒(méi)必要做。
確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,還需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎
你如果按照書(shū)上的話是需要做的。
當(dāng)年虧損了 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),不是影響所得稅了?
這個(gè)并不會(huì)影響到你的所得稅,因?yàn)樘潛p不需要交稅。