同學你好,小規(guī)模季度超過45萬,只有普票的話,主表需要填寫第3行,2%優(yōu)惠填第18行。減免表也需要填
老師,你好!請教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個季度沒有超過45萬,在填寫申報表的時候還要填寫減免稅明細表嗎?
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報的季度銷售額未超過45萬,申報增值稅時主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應如何填寫?
小規(guī)模第四季度開了321455.45,應該不用交稅呀,還需要填列減免稅申報明細表嘛,
請問老師,我們小規(guī)模,季度未超45萬,增值稅減免稅申報明細表填寫0,怎么提示比對結果不通過呢,這里應該怎么填寫呢
小規(guī)模,第四季度不滿45萬,免增值稅,今天在做申報的時候申報失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬,應該只填一個主表即可,結果減免稅款明細表也被財務人員填報了,而且填的的是第三季度的不含稅收入,導致第三季度減免稅款明細有期末余額。該怎么辦?可以線上更正上個季度的報表嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
18行是自己算的減征稅額的意思吧?
對的,不含稅銷售額*2%算出來的金額