你好,公司購車時(shí)沒有做到賬里面去,現(xiàn)在銷售 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我們公司四個(gè)股東,四個(gè)人都想買車掛在公司名下,買車的錢自己出,但是買車抵的稅他們想抽出去,這種合理么?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?要如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,想問下,公司名下的車現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,但是公司購車時(shí)沒有做到賬里面去,現(xiàn)在賣車開普通增值稅有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?小規(guī)模公司
我公司是賣電動(dòng)自行車的,小規(guī)模納稅人,開增值稅普通發(fā)票給客戶去入戶上車牌的,現(xiàn)在我公司購入100輛電動(dòng)自行車,供應(yīng)商已開增值稅普通發(fā)票給我公司,是一張發(fā)票開具的,現(xiàn)在我公司想將其中的10輛入戶上牌到我公司名下,那么我公司可以開具普通發(fā)票給我公司去辦入戶上牌嗎?
老師,一個(gè)老板的兩個(gè)公司,車在一般納稅人公司名下,這個(gè)公司幾乎沒啥業(yè)務(wù),小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)比較多,老板準(zhǔn)備把車以租賃名義用在小規(guī)模下,這樣開什么票呢?只要租到小規(guī)模名下就是油錢過路費(fèi)啥的都可以做到小規(guī)模名下了吧!
老師,公司名下有一輛車,去年5月買的,現(xiàn)在要出售,有什么說法嗎?是不能低于原值減折舊后的余額嗎?賣車要交什么稅?我公司是小規(guī)模納稅人
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
這種情況也是可以開具出來汽車發(fā)票的事嗎
可以開具出來汽車發(fā)票的