如果說你是核定征收的話,你就直接按照帶出來的數(shù)據(jù)申報(bào),你就不用改,直接按照那個(gè)報(bào)表生成的數(shù)據(jù)點(diǎn)申報(bào)就行了。
老師,你幫我看一下我這個(gè)公司是錯(cuò)在哪里?就感覺他不對(duì),我們是零開頭的啊,中間有個(gè)零開頭的是當(dāng)季產(chǎn)品,然后不是零開頭的就是往績(jī)嗎?我這樣弄出來,我覺得我這個(gè)公司也沒什么錯(cuò),但是說出來他錯(cuò)的全部都是網(wǎng)際,不知道是什么原因,我不知道我哪一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了。
老師,20220年8月成立的分公司,10月稅務(wù)報(bào)到的,我也剛來一個(gè)月,現(xiàn)在報(bào)稅,分公司注冊(cè)資本應(yīng)該是零,從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)金額是這樣的,是自己帶出來的改不了,是不是我要找稅局改,這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么帶出來,我需要怎么處理下,謝謝老師!
老師,個(gè)體戶核定的我把數(shù)據(jù)改了,但他自己帶出來的稅額我不知道對(duì)不對(duì),感覺少了,你幫我看下
老師你好,稅務(wù)專管員說我們超了定額的金額,要交所得稅,我不知道這個(gè)所得稅是怎么算出來,他說我們核定的是商業(yè)類,開的是服務(wù),合計(jì)超了30萬,麻煩老師幫我看看這是怎么回事。
老師,我寫下來就感覺思路清晰點(diǎn),因?yàn)槲抑袄塾?jì)折舊沒有寫數(shù)字,所以看不出來,老師你的分錄才對(duì),我確實(shí)沒有看到差額多少做進(jìn)費(fèi)用,分錄不平。老師你這樣有個(gè)過度科目,差額這樣就看出來了,老師再幫忙看下,是用老師這邊這個(gè)對(duì)嗎?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
哦,那就行,我就怕少了,120萬才交7千的個(gè)稅
沒問題的,核定的直接按照核定的交。