同學,你好,這個應該是之前申報的有問題。估計是三季度的企業(yè)企業(yè)所得稅報表報錯了,這個一般是去大廳改報表的。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,我問一下, 1.我司現(xiàn)在因為去年會計做賬錯誤,根據(jù)稅務局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù),我該怎么改動? 2.調(diào)賬的話,先在金蝶里面調(diào)整去年的相關分錄嗎?調(diào)完豈不是每個月報稅數(shù)據(jù)都變動了?難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數(shù)據(jù)嗎? 3.稅務局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù),沒有告知怎么改,怎么調(diào)賬。
老師,20220年8月成立的分公司,10月稅務報到的,我也剛來一個月,現(xiàn)在報稅,分公司注冊資本應該是零,申報顯示不是小微企業(yè),資產(chǎn)金額也大,是自己帶出來的改不了,是不是我要找稅局改,總部說2020年不需要搞
老師,20220年8月成立的分公司,10月稅務報到的,我也剛來一個月,現(xiàn)在報稅,分公司注冊資本應該是零,從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)金額是這樣的,是自己帶出來的改不了,是不是我要找稅局改,這個數(shù)據(jù)不知道怎么帶出來,我需要怎么處理下,謝謝老師!
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
好的,謝謝老師,因為公司工資表表上只有五個人,剩下的三十幾個個的工資是代收代付,之前有個會計干了二十幾天走了,估計是報錯了
但是四季度不是我現(xiàn)在報稅嗎,我進來就是這樣,沒讓我填這個東西
同學,你好,這個采集之前的三季度的報表的。
您是說四季度那一欄嗎
我說的這里的數(shù)據(jù),我覺得你的報表應該去改一下,資產(chǎn)1000萬了,三季度的,這個是以萬為單位的。
好的,謝謝老師
同學,你好,不客氣的。
老師,這個資金賬簿現(xiàn)在是不用交稅了嗎,四本的那個
你說的其他營業(yè)賬簿吧,這個申報一下,然后直接減免了,不繳稅。
老師這樣填對嗎,分公司不是小微企業(yè),直接填減征額那里
14563.1是你自己開的發(fā)票還是專票 如果是專票,第二行也應該有數(shù)據(jù)14563.1, 如果普通沒有達三十萬,要填寫第十行,上面第一行不寫
是未開票收入
那應該填寫第十行就對了,上面不寫
但不是說分公司不是小微企業(yè)嗎,可以填第十行嗎,老師
老師,我在申報錯誤更正那里把之前會計報的錯的改了,但是所得稅申報界面還是沒變,我需要去稅務局大廳去改嗎,這個不變,我這四季度也不能報
我初始化,我申報更正的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額更改成功了,謝謝老師!
老師,還有個問題,我們有個費用三萬多房租費沒有發(fā)票,總部說讓到時候調(diào)整就行了,那我是現(xiàn)在年度報稅前調(diào)整還是匯算清繳時調(diào)整,謝謝老師
同學你好,賬不管,匯算清繳調(diào)表就可以