你好 借管理費用100 應付職工薪酬200 貸銀行存款300
老師請問下我上月計提的工資本月發(fā)放的時候計提少了怎么補提做分錄了。
老師那計提工資,和發(fā)放工資的時候怎么做分錄?需要計提個稅嗎?
上個月計提工資200,發(fā)放的時候發(fā)300,那我怎么做分錄
上月計提工資5000這個月發(fā)放的時候這個員工有個扣款200那這個月發(fā)放工資的時候怎么做賬
老師,小明11月工資4990,12月發(fā)放工資的時候,給他發(fā)了15000,因為他還另外預支了幾個月的工資,那我11月計提工資的分錄,跟12月發(fā)放工資的分錄要怎么做?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
上個月計提300,發(fā)放的時候發(fā)200,那我怎么做分錄
借 應付職工薪酬300 貸銀行存款200 管理費用100
可以這樣嗎 借應付工資300 管理費用紅字100 銀行存款200
可以這樣嗎 借應付工資300 管理費用紅字100 貸銀行存款200
可以的,學員,沒問題的