開(kāi)專票需要繳納增值稅,附加稅也是要繳納的。
老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開(kāi)專票除了當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場(chǎng)繳納了還需要計(jì)提嗎? 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)成負(fù)數(shù),就是繳納的附加稅 這個(gè)分錄要怎么寫呢?
代開(kāi)專票增值稅和城建稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣款,需要計(jì)提嗎 申報(bào)時(shí)是不是免稅申報(bào)就好,不用再做計(jì)提和申報(bào)分錄了吧
老師,你好!一般納稅人企業(yè)增值稅抵扣了,不要繳費(fèi),就只有2個(gè)附加稅需要繳納,我做計(jì)提時(shí)是不是需要做繳納的部分,其他的不用管
老師今天開(kāi)了筆專票3000,不需要繳納附加稅,那我是不是就不用計(jì)提城建稅,不需要做已經(jīng)稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄了?只做這樣一個(gè)就可以了是嗎
老師你好:這個(gè)月我們需要補(bǔ)繳2018年的增值稅,城建稅和教育費(fèi)附加,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是按照日常計(jì)提然后繳納就可以?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
老師,我做了這三筆分錄,可以嗎
是的,分錄是正確的。